同学,你好
借:应收账款
贷:银行存款

去年有笔差额票凭证上科目做反了本应该借:银行存款191235,贷:主营业务收入9495.28,其他应付款181170,应交税金-销项税569.72。结果金额输错科目变成了,借:银行存款191235,贷:主营业务收入9495.28,其他应付款569.72,应交税金-销项税181170。现在该怎么调?
发现去年的凭证,有科目记错了,怎么处理?原本应该是 借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:银行存款;结果错记成了 借:应交税费-应交增值税-未交增值税,贷:银行存款
上月发放工资凭证科目记错了怎么办,应该是借其他应付款,贷银行存款 做成了借应付职工薪酬,贷银行存款 老师请问怎么处理
老师,现发现之前月份有一笔业务科目记错,原凭证借:银行存款110000 贷:应收账款110000 正确的应该是 借:银行存款110000 贷:应收账款30000 短期借款80000 那我可以在这个月直接做一笔更正弄月某号凭证,借:应收账款80000 贷:短期借款80000吗?
2023年一月份 借:管理费用1000 贷:银行存款1000 4月份发现用错科目了 应该是 借:主营业务成本1000 贷:银行存款1000 小企业会计准则 如何走账??
房地产开发企业 12月开具办证发票 房子已经过户了 何时去税务减少12月开具发票的土地面积
老师,我公司4月份销售自用二手车按含税收入20万申报的,11月税务机关核查说交易价格偏低,给核定了78万,让再补58的含税收入。请问11月我账务该如何处理?
给国网电力公司交了4000元电费,收回的发票有零有整比这个数大,应该怎么做账?
我们贷款利息费,银行这边一般是开票还是不开呢?入股开普通发票他们按多少来收税
老师,我公司4月份销售自用二手车按含税收入20万申报的,11月税务机关核查说交易加个偏低,给核定了78万,让再补58的含税收入。请问11月我账务还如何处理?
老师,您好!麻烦提供一份民办大学应付及预收款项的管理的文件制度,谢谢
老师你好,我想问一下我们之前每个月发给员工的工资不足5000,现在要补发之前每个月欠的工资,之前没有填个税专项扣除,现在补发工资的话超过了,这个要怎么处理,是现在填上会抵扣吗
老师,建筑施工企业(地基基础专业分包),现在总包要求人、材、机分别签合同,营业执照经营范围无材料销售,可以给总包开材料发票吗,谢谢
老师,我们客户已经要求开发票出去了,但是供应商还没开发票给我们,因为我们不打款,如果月底供应商不开发票进来,我们也只能先做暂估了吧?毕竟收入都已经开出去了
请问老师我们上个季度有盈利弥补了以前年度亏损后交了企业所得税,这个季度还有盈利的话,以前年度亏损那栏还需要填吗
不需要做红冲,在做正确的吗
同学,你好
不需要的
办公室购买的瓶装水可以计入办公费吗?
同学,你好
是可以的