若是自产货物:可忽略该自检疑点,直接转正式申报,待税务机关审核。同时,企业需准备好相关证明材料,如情况说明、产品图册、生产设备固定资产清册及图片、原材料采购合同、发票、入库单据等,以备税务机关核查。

某日化企业为增值税一般纳税人,2020年12月发生如下业务:(1)与甲企业签订加工合同,为甲企业加工一批高档化妆品,甲企业提供的原材料成本20万元,加工完工后开具增值税专用发票,注明收取加工费及代垫辅助材料价款共计8万元、增值税1.04万元。(2)进口一批高档化妆品作原材料,支付货价60万元、购货佣金5万元,支付进口高档化妆品运抵我国输入地点起卸前的运输费用及保险费用共计9万元,支付包装劳务费1万元,关税税率为20%;支付海关监管区至企业仓库运费1.1万元(不含税),取得一般纳税人开具的增值税专用发票,本月领用进口高档化妆品的80%用于连续生产高档化妆品。(3)将普通护肤品和高档化妆品组成成套化妆品销售,某大型商场一次购买240套,该日化企业开具增值税专用发票,注明金额48万元,其中包括普通护肤品18万元,高档化妆品30万元。(4)销售其他高档化妆品取得不含税销售额150万元。(5)将成本为1、4万元的新研制的高档化妆品赠送给消费者使用,当月无同类高档化妆品销售价格。(其他相关资料:上述业务涉及的相关票据均已申报抵扣。高档化妆品的成本利润率为5%,消费税税率为15%)要求:根据上述资料
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
您好老师,我们家是出口生产企业,申报11月增值税的时候自动获取的发票数据和进项,现在发现申报的销项税额不对,比实际的多144.14元,我账上应交增值税借方有144.14元的余额,在办税平台不能改申报表了,提示我已经退税了,我现在怎样处理
您好!老师 公司企业所得税产生预警,但是对了下数据问题一:为什么和真实开票数据对不上,比这个数据多呢? 问题二:我们计划12月申报企业所得税的时候更正,可以吗? 问题三:电子税务局的自查反馈怎么写呢? 因为是财务交接问题,现在问题已解决,等待1月申报12月企业所得税时更正。 事由:企业所得税异常情况提示 通知内容:经税务机关数据分析比对,近期你单位存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次,发票9份,发票金额1,499,212.32元,详情见《企业所得税异常情况(事项)清册》、《企业所得税异常情况(发票)清册》(若涉及发票的提供此清册)。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局相关功能反馈。
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。
老师,资产折旧摊销A105080的表的第四列的计税依据填资产的原值,还是填资产年度累计折旧金额
老师,咱学堂有金天鹅系统的教程吗?
老师,请问货已收到,但是钱没给,发票也没收到这样做对不对?(假设货10万,增值税1.3,含税额11.3) 货物入库,钱没给,票没收到: 借:库存商品10万 贷:预付账款 10万 付钱: 借:应付账款11.3万 贷:银行存款11.3万 收到票: 借:预付账款10万 应交税费-进项 1.3万 贷:应付账款 11.3万 还是一定要走应付暂估?不能走预付?
自然资源税目可以查询发一下吗
老师,请问成立不到一年的企业可以申请进出口权吗?申请进出口权的流程是怎样的?
我们公司刚接手了一个商务楼的物业项目,我们是小规模,加价转售水,现在要给客户开发票,是开1个点还是3个点,物业转售水电时开票有什么特别之处吗
1.汇算清缴研发费用A107012第2行-第39行填写的研发费用金额,是本年发生的费用化金额,还是费用化+资本化金额全部都填写? 2.汇算清缴A107041高新企业第15行-第28行填写的研发费用金额,是本年发生的费用化金额,还是费用化+资本化金额全部都填写? 3.这两个表的研发费用填写有区别吗?具体有哪些区别?
个人为我公司做业务,个人代开发票,我公司付款并且承担他代开发票产生的增值税附加税以及个税,这部分税所得税汇算清缴纳税调增吗,填写哪个模块,属于哪一项
提供一份关于残疾人保障金的政策制度,财政2015年72号文,和国家统计局关于工资的构成
老师,商贸有限公司可以开出*餐饮服务*餐饮服务发票吗?
不是我们自产的!是其他单位无出口权限!以我们单位名义出口的货物!如何操作好
若不符合视同自产货物:企业应将该部分货物作免税处理,同时对应的进项税额要做转出处理。
我直接视同内销好还是怎样操作好
你好,这个你出口本身是可以免税。当免税申报更好。
老师我做免税处理时!是不是开出的零税率发票不用管!免抵退申报明细不需要填即可
你好,是的。就是这样了。不退税就行,只做免税申报
好的老师非常感谢
你好,不用客气的了。