检查一下应交税费-未交增值税,是哪个月少计提了?
我有个购买航天税盘的费用在4月份已经分录了,借:管理费用 贷:库存现金。因为发生在3月份,当月没有增值税需要缴纳。现在四月份有增值税了我想要抵扣,我做的分录是借:应交税费减免税款 贷:管理费用 但是贷方显示红字,怎么办呢?
老师月末计提增值税会计分录?借应交税费增值税 转出未交增值税 代 应交税费-未交增值税吗? 老师不理解这个会计分录 !那这样的话借方应交税费-转出未交增值税一直有借方余额啊什么时候把它销了,还是一直留着为什么?
老师我们公司是一般纳税人,11月份扣款缴纳了10月份的增值税,请问11月份做账会计分录怎么做呢?
老师好,土地使用税和房产税3月份计提了,4月份缴纳时减了一半,可明细表查总是有余额,怎样做会计分录把账做平?我感觉不能有余额?
老师 您好,今年4月份补交了今年2月3月的个税我这样做的分录:借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款,结果4月份的资产负债表不平,差额刚好为补交的这个个税,老师补交个税这样做分录为什么会导致资产负债表不平呢?
老师好,注销公司要联系税管员吗
老师,您好,我们这个公司是刚用,但是之前是做别的行业的,我在电子税务局看有余额,还用展以前公司把之前的账要过来吗?
老师,这笔20000的存款本意是在柜员机将现金存入法人结算卡,用来给对方打款。但是我也不知道存到结算卡需要填写存款来源,里面没有存现金这一项,就选了销售货物所得,这个应该没事吧
怎么知道当月有已经抵扣了的进项发票红冲了 ,谢谢老师 哪里可以查询到
个体户注销,升级为一般纳税人,前期的固定资产怎么处理
老师一般计税取的的进项,进项已经抵扣过了,东西还在库里,就是库存商品有剩40来万,今年做的是简易计税的,那么结转成本能用库里的材料结转吗?
@朴老师,我想问下我们将使用过的二手车无偿提供给个人,已经办理过户手续,约定我们收不到该车辆的款项,不过我们需要视同销售,这样我们提供车辆评估报告,在下个月申报增值税的时候填报未票收入,这样的话产生的税额,也是可以使用我之前期末留抵税额的吧,还是说这部分税额是单独进行缴纳不能抵扣我的留抵税额?
老师好,企业通过二手市场卖的车,现在的问题是:增值税报表里面的收入和企业所得税年度汇算里面的收入不一样,差的就是二手车的收入,这个正常吗?需要更正企业所得税年度汇算报表里的收入吗
老师,他计提电费,借管理费用,带主营业务成本,重回的时候是不是做主营业务成本,贷管理费用。重新入账,,借管理费用,,带银行存款,
老师,对公账户上的钱是法人借给公司的,然后法人现在需要转一笔钱出来可以吗