同学你好 借应交税费应交增值税 贷银行存款
老师我们公司是一般纳税人,11月份扣款缴纳了10月份的增值税,请问11月份做账会计分录怎么做呢?
老师,你好,请问下11月份申报时,有增值税586.67元和附加税29.33元,是暂缓到下年2月份缴纳,11月份怎么做会计分录呢
老师请问一下11月份交10月份的增值税税款怎么做分录
老师 我家是一般户 12月份缴纳11月份增值税375.05 附加税22.49 那我11月份会计分录怎么写啊
老师:我10月给公司外部人员发了一笔奖金,32000元,个人所得税是6400,实发25600,个人所得税11月份我才申报绵绵的,但是10月份奖金我已经先发了25600,这个时候10月份会计分录要怎么做呢?11月份缴纳个税的时候怎么做呢?
24年末就是纯粹少计提了增值税,25年初未交增值税有贷方余额,缴纳时直接冲消未交增值税可以吗
老师,员工发放工资超5000,之前在总公司发放,后面这个月开始更改在子公司发放,那么专项附加扣除需要更改扣款单位吗,什么时候更改,是否要新公司这个月零申报先,
老师,请教一下,成都那边,我销售废车给小规模废品车回收公司。公司要反向开票给我开票不含税金额94347.12元,说要给我代扣代缴个税94347.12×千分之五,这个税率是怎么来的?
租的个人的房租,开发票税金公司对公缴纳的,这种情况,怎么做凭证?
老师,有未交增值税看未交增值税,没有未交增值税看应交税费~应交增值税(小规模)对吗,,都是看应交税费发生额借方,这么理解对吗
老师好。暂估还有80多万。找不到相关的成本票回来冲了。那汇算清缴前,应该怎么处理这个暂估80万的成本呢?分录要怎么做?还有申报汇算清缴的年报是不是调增?那多出这80万应该交多少企业所得税呢?
老师您好!个人所得税汇算清缴里面,个人养老金这块能扣除吗?
资本支出预算和现金支出预算是一回事吗
老师你好,在公司实习的员工领的工资,需要申报个税吗?
老师,印花税不是签合同产生的税吗?但是税务那边要求我们补税是全部的销售和进货不管有没有开票的都要交印花税是怎么回事?