还是按10万开票做收入就行

老师,我们10年前销售的一批货物,当年已开票确认收入,但是后期因质量纠纷,有两台设备一直未发出,还在我公司库房,现对方不要货物了,也不支付货款,因时间太久远了也无法开具红字发票,那么我应该如何做账务处理,如果冲回收入,无法开具红字发票的话,税金部分如何处理
老师们,我公司有人购买几万块钱的钱,对方开成了增值税专用发票,这个酒只是业务招待的,我们不经营也不代理,那么我咨询过这个发票要做认证抵扣进项转出,那我账务处理是按照普通发票入费用还是一样做价税分离入账呢?
一般纳税人企业,企业汽车出售给另外企业,通过二手交易平台。买入时企业已经抵扣过进项税,卖出时按照13%的增值税,那么,开票是二手交易平台给对方开票,假设卖20万,那么二手交易平台开的票是几个点的票,可以抵扣吗?我们做固定资产清理的时候缴纳的增值税是按照20万来缴纳的嘛
老师好,2014年签的设备采购合同,合同金额370万元。2014年收到设备后就进行了安装调试,大约在10月开始经营取得收入。2016年支付80万设备款,对方给开了80万的设备发票。后面几年陆续付款但对方一直没开发票,2021年11月付完尾款后对方给开了290万发票。2014年10月至2021年11月7年间按照合同金额370万元计提折旧,所得税前进行了扣除。现在想咨询,未取得发票的这部分设备折旧在这期间是否可以税前扣除。
老师,公司上个月销售了一台设备,金额50万,下游公司已经收货并安装使用,并且付款了20万,剩下30万分6期付完,我公司税票已经开具给对方。现在下游公司要求我冲红发票,先按已经付款金额开20万发票给他们,剩下的回款多少开多少发票。请问这样操作是否合理合规?
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师,就车间用的机器配件,和机器的维修费各计入什么科目?
新入职公司,我查账发现公司以前好多付款了未取得发票 当时入借:应付账款 贷:银行存款,好多是19/22年付款的,现在我问都取不了发票,怎么平账
老师,小规模纳税人开具机械设备租赁,材料租赁的发票税率是多少?
600块钱1车,开9点点的运输发票,是多少钱
公司为什么频繁让会计代转公司报销款和业务招待费对会计有什么风险
老师,期初建账时,银行余额对不上,应收账款,应付账款明细对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,该按哪个顺序去建账呀
老师公司频繁让会计代转别人的报销款,和业务招待费对会计风险大吗
朴老师,广州的小规模纳税人向一般纳税人销售货物15万元,给一般纳税人开专票开一个点的专票,那收入就是15万/1.01=14.85万元,销项税就是15-14.85=0.15万元? 如果开普票的话没有销项,就是价税合计15万元?另外广州可以开三个点的普票吗?