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老师你好,我们公司和供货商23年签的合同,23年也给我们送货了,但是在24年2月才给我们开票,发票开具的金额是23年签合同的金额和24年签的合同金额总计,这种这张票我能把23年的做到23年作为成本吗

2025-10-03 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-03 09:46

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-03 09:49

您好,可以,只要你能证明2023年确实已经收到货并且产生了采购业务(比如有2023年的合同、收货单、入库单等),那么属于2023年的那部分金额(比如2023年合同金额是100000元,2024年是50000元,总金额150000元,你就能把100000元算作2023年的成本),在2023年做账时可以暂估成本借:库存商品/成本费用 100000 贷:应付账款 100000,等2024年2月收到总发票时,借:库存商品/成本费用 150000 应交税费-应交增值税-进项税额(如有) 贷:应付账款 150000,同时冲掉原来暂估的分录;然后在2023年度企业所得税汇算清缴时,只要业务真实、资料齐全,就能把2023年的100000元成本作为2023年费用扣除,不用非等2024年发票开来才做2023年成本。我们是权责发生制的。

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2025-10-03
你好,在2024年一月份做跨年的发票可以使用,不影响。
2023-12-11
你好,是23年收到红字发票,是这样吧?
2023-10-16
您好,成本费用可以暂估,依据可以是合同。在汇算的时候,开具了发票是可以税前扣除
2024-04-29
你好,同学。 你现在如果合同已经履约,相关款项收到或票据结算就正常确认收入交增值税和所得税。如果没有,你就暂放一下。
2020-12-02
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