那个不需要申报个税,给饭补才需要

老师,我公司是办了一个职工食堂专门为员工提供中晚餐,是免费的。那每次食堂产生的配送菜也是有发票的,我每次都是做管理费用-福利费开支的。这次食堂购了冰柜1500元,还有为食堂装修了一下,让员工就餐环境更舒适 ,那收到冰柜发票及装修发票我要怎么做账呀。有点不知所处。请老师多多指点,谢谢
老师,下午好,有个问题请教一下您,就是我们公司不是有个食堂吗?有免费的员工餐也对外营业,因为老板要我把食堂的账单独在账上体现出来,那么食堂员工的餐费应该计入福利费还是食堂的成本呢?
老师好,公司发放现金福利和可以计价的礼品,都需要加到员工工资收入中,一并计算个税。请问如果是公司聚餐形式的福利,有餐饮费发票记福利费,请问这个需要并入工资算个税吗?谢谢!
实务#请问下:公司每月给员工发放实物福利,人人有份的那种,需要缴纳个税吗?如果需要,是不是计入工资里按照“工资薪金”缴纳个税?那怎么记账?因为发放的时候直接计入管理费用和应付职工福利,如果计入工资里会增加工资收入,会增加实发工资金额呀,因为是非货币性福利,这个工资表怎么弄?然后福利这部分又要再次计入“管理费用—工资”吗?这块账我想不明白,麻烦老师指导下,谢谢!
老师,您好!请问,我们公司员工出差,一天补助(150元餐费、住宿费400元),我先问下,这550元,是需要合并入工资申报缴纳个税吗?还是取得发票正常入差旅费呢?谢谢
老师,您好,我们公司之前是高新技术企业,归集了研发费用,11月份开始我们不是高新技术企业了,企业汇算清缴研发费用需要调增,一般会填写到哪一栏啊
老师取得的劳务安装费,劳务人工费成本需要申报印花税吗?
老师我们25年12月份开了两张建筑行业的装饰服务的 异地发票,当时开票前也开外管证了,增值税没超30万,只需要预缴异地所得税就行但是12月底时预缴企业所得税进不去,今天我从特定主体进电子税务局去预缴异地所得税还能预缴吗
一家台球厅是小规模纳税人,一个月含税总收入4万,税率1%具体怎样记账
老师,跟一个财务交接资料,上面有入了账的租金成本,但是公司是零申报,汇算清缴不是要调增出来交企业所得税吗,结果他说不要呀,这是我成本,我交什么税。这个租金是没有成本的
老师,售后维修费开什么税目?
老师请问季报中实发工资跟个税不一致有没有关系,个税申报金额比实发多一点点。
学校的食堂承包给餐饮公司,然后餐饮又分包给各个窗口,现在是这个情况,就是餐饮公司代收了所有的这些营业收入,然后每个月扣除采购款后把剩余的钱又打到每个窗口的负责人,每个窗口开发票给这个餐饮公司,这个要怎么做账啊?从第一步做到最后面一步,这个怎么冲减啊?
支付成本货款,如何做凭证,然后上游也在当月把发票开具出来
机械租赁公司租机械使用,收到的机械租赁发票怎么入账呢
饭补有的,放到了工资表里,以工资总额来申报个税了
意思是饭补需要交个税,直接食堂吃的不需要交个税
老师,明白的,我们饭补是一餐10元补员工,就会放在工资表里头了,申报了个税。有时候是食堂就餐就没有饭补了,也就是大锅饭企业买菜做饭这就是职工福利费了,像在外面餐馆包餐一样收到普通发票入账职工福利费了。是这样吧?
凭发票做账的只要不是分发给职工的就不需要交个税
老师,还有同类情况的是,企业购买三节福利品(物品或购物卡)发放给全体员工(每个员工手上),收到普通发票,这个需要缴纳个税吗?
发放给全体员工,就要申报个税
老师,能不能这样呢?三节的物品收到了普通发票,是职工福利,但也可以视同没有发放到员工手上去处理呢?
不是视同。已经发放了就要申报
那就只能放在这个月里全部补申报了
是的,建议还是都给申报了
老师,这个福利费的金额就不能算在工资表里了吧?只能放在个税申报系统申报吧?
是的,就是那样子的
好的,谢谢老师指导,我跟申报个税的同事沟通一下。
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。