你好,要经过应付职工薪酬-福利费

老师,请问 员工先垫付了公司聚餐餐费,本月填了报销单,但公司本月不进行支付,下月进行支付。会计在做做账时: 1、计提员工聚餐餐费 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 2、员工垫付聚餐费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:其他应付款 3、下月支付员工聚餐餐费 借:其他应付款 贷:银行存款 有没有问题?
员工聚餐会计分录:借 管理费用-福利费 贷 银行存款 行不
老师, 公司给员工的福利, 都要从应付职工薪酬过一道吗, 比如公司聚餐,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款,不可以借管理费用-福利费,贷银行存款吗?
老师,请问职工团建聚餐餐费会计分录这样做对吗? 借管理费用-福利费 贷银行存款
老师 员工聚餐的费用,可以直接做“借:管理费用-福利费,贷:银行存款吗?
老师非货币性资产交换,换入资产的成本是不是等于换出资产的账面价值加上相关税费
老师,给员工发工资是不是的转卡,最好别发现金呢?
现金发工资有什么财务风险?需要怎么处理才能合规。
老师,有个业务提成的奖金申报个税,个税由公司承担,那计提个税借方用什么科目较好?因为我们发放工资的时候,个税在贷方,真正扣的时候是借方。
老师,请问一下打印店的公司,开票几十几百不等,有的是公司的会公户付款,有的公司或者个人都是几十块直接给老板的,那我全部借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 实际上钱老板收到了。能不能借其他应付款 贷应收账款?因为发放工资其他应付款 把其他应付款冲掉
以前个人(法人)的写字楼租赁给公司,一年的租金和印花税才12000左右,现在法人将公司出让转让给公司,公司将写字楼出租给公司,房产税和土地使用税要5万多,为什么会有这个差异?都是商业性质,都是从租计税
老师,A公司给B公司开发票,即开专票又开普票可以吗
先开具房屋租赁费发票,后摊销收入,如何入账?如何报增值税,所得税
老师,我想问下,劳务派遣差额税票,税率是要变为3%了么
我买进来的木质板 然后加工组装下 然后卖出去收纳架之类的 这种的采购分录怎么做呢