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老师,你好。单位是小规模纳税人,第3季度开票价税合计82700元(其中金额81881.2,税额818.8),开票税率是1%,平时做账81881.2做主营业务收入,818.8做在销项税里面的。现在税务申报,818.8的销项税免税。做一笔分录:借:应交增值税销项税818.8贷::营业外收入减免税款818.8,请问老师,这些会计分录以及数据对吗?

2025-10-10 20:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-10 20:44

您好,是对的,最后这个全部减免的部分,做营业外

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快账用户9232 追问 2025-10-10 20:48

老师,这个减免税款的金额就是平时记在销项税的金额吗?根据开票税率1%,还是按照3%的税率来算减免税款的金额?计入营业外收入

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齐红老师 解答 2025-10-10 20:49

对,按照1%计入营业外

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您好,是对的,最后这个全部减免的部分,做营业外
2025-10-10
您好,小规模纳税人应交税费应交增值税没有下级明细。您的分录是正确的。
2020-10-15
 你好;    你科目不对哦  ; 两个偶读不对; 你是什么准则的    
2022-07-13
你好,小规模纳税人不满45万,减免的增值税,账务处理是 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2021-10-18
您好 这样账务处理正确的
2021-03-20
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