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老师,请问建筑企业预收30%的工程款,也开了发票,总工程款是1000万,但是我们的成本截止到开30%的时候只有几十万元,这个成本应该怎么结 转

2025-10-11 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 12:06

你好,你现在收入是多少?全部做了收入吗? 没有成本的发票,你可以先暂估

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快账用户5449 追问 2025-10-11 12:06

老师,我们现在收了30%的工程款就是300万,但是成本只有几十万,怎么暂估呢,不知道即将发生多少费用

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齐红老师 解答 2025-10-11 12:11

你的收入多了30%,如果是的话,总成本乘以30%。做这些成本,没有发票的这一部分,借工程施工贷应付账款暂估借主营业务成本贷工程施工。

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快账用户5449 追问 2025-10-11 12:12

老师,我们现在就是不知道总成本是多少

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齐红老师 解答 2025-10-11 12:16

你好,那你按照收入的80%结转。

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快账用户5449 追问 2025-10-11 12:17

那我是不是借:工程施工-暂估,贷应付账款-暂估

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齐红老师 解答 2025-10-11 12:18

是的对的,上面写了。

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你好,你现在收入是多少?全部做了收入吗? 没有成本的发票,你可以先暂估
2025-10-11
同学你好 对的 这个要做负数结转的
2022-04-01
你好,那你们现在有完工进度吗?完工了多少?
2023-11-15
您好,每次根据发票金额,借:工程施工–预提成本 (红字),贷:应付账款–暂估(红字),
2021-03-16
有收入的时候再结转就可以
2020-10-27
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