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原来企业是一般纳税人的时候留底的那个进项税额在账上没抵的,然后后来变成小规模纳税人了。不能抵了这个账上这一笔进项税额,应该怎么做账务处理

2025-10-11 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 15:11

这个应该做进项转出。

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快账用户8094 追问 2025-10-11 15:12

宋老师求分录

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齐红老师 解答 2025-10-11 15:13

你好,你要看是哪一些业务的凭证没有抵扣。要看发票是什么业务的发票,比如借库存商品或者借管理费用。办公费 贷应交税费应交增,应交税费,应交增值税进项税额转出。

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你好,这一块儿转入待抵扣里面不做其他账务处理。以后再转回一般纳税人时可以抵扣。
2020-10-19
 你好    你做结转 :借  应交税费 -待抵扣进项税  贷进项税   
2021-01-12
你好 这些未抵扣的计入待抵扣进项里面 以后升为一般纳税人了 再抵扣
2020-07-15
你好,你看一下你的进项发票都做了吗?有没有没认证的这种他做了进项。
2024-04-17
你平时月末结转进项和销项吗 这两个科目都结转到转出未交增值税
2020-10-18
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