这个应该做进项转出。
老师,一般纳税人转小规模以后期末有留底税额,账务上把进项税额留底转到应交税费—待抵扣进项税额科目,不知道在当期申报表主表怎样反应留底税额,还是在期末留底进项税额这一项放着这个数字吗?
老师好,一般纳税人8月有留抵的进项税额,到了月末,不做账务处理,只是在申报表体现。那么到了9月份申报增值税,就直接抵扣了8月留底的这个进项税额了。难么9月分账务处理时关于这个8月留底的进项税额还用不用在账务处理了呢?
一般纳税人要降小规模了,但是账上留抵的进项税额还有20000,这个怎么处理比较好
我们公司这个月想申请转为小规模纳税人,但账上还有进项税额留抵税额,要怎么处理哦?按照这个文件的说法,是不是可以留着抵小规模纳税人申报时的增值税哦?比如变成小规模后,我本来要交5万的增值税,申报时我就可以减去这个留抵税额3万,最后交2万就可以。是这样理解吗?
郭老师,一般纳税人,进项有留抵税2000,但是账上没有留抵,然后有1000的销项,怎么把这个账调过来啊
2024年暂估200万,2025年5月31日前未取得发票,然后做2024年汇算清缴,对这200万补缴了所得税,那补税后,是不是在2025年做账是不是得把这笔200万冲掉,借:以前年度损益调整-200万 贷:其他应付款-200万
老师,计算民间贷款利息,算头不算尾巴,是不是用还款日期减掉贷款日期即可,还需要在加一天吗
我们酒店这个月要预交下一年的房租费70万元。今年酒店发生了楼体检测费5万元正常是房东承担的,但他没有给钱,是我们酒店垫付的,这笔钱需要从房租费里抵扣。想问一下这种情况,对方应该给我们开多少钱的发票?
在电子税务局里面,将24年1月和24年10月的增值税更正到22年10月,但是24年1月的期初未缴不包含22年10补的增值税金额,这是为什么啊
一般纳税人企业销售二手车在增值税报表上哪里填写
酒店的往来不平我该核对什么
请问老师:购买一批货入库,收到专票,不含税价1000元,税额100元。当月本批货售出50%,请问增值税要怎么处理?怎么抵扣?
老师,小规模纳税人减免销售收入和减免税额的分录应该怎么记呢?比如这张发票
老师请问下,24年汇算后不是小微微利企业了,那从什么时候不在享受附加减免政策了?
我以个人的名义签了一笔货款合同,现在货款已经收到了,收到我的个人账户,那这笔钱目前有哪些风险?怎么破除风险?
宋老师求分录
你好,你要看是哪一些业务的凭证没有抵扣。要看发票是什么业务的发票,比如借库存商品或者借管理费用。办公费 贷应交税费应交增,应交税费,应交增值税进项税额转出。