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老师,10月份的时候销售方红冲专票500多万,那11月报增值税的时候应该怎么报呢针对这部份红冲的专票

2023-11-09 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-09 11:06

你好,那正数发票减去负数发票之后的金额申报 

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快账用户8978 追问 2023-11-09 11:08

用正常的销项-进项-负数后的金额申报吗

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齐红老师 解答 2023-11-09 11:44

你好,增值税应纳税额=正数销项税额—负数销项税额—进项税额 

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快账用户8978 追问 2023-11-09 11:52

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-11-09 11:53

不客气,祝你学习愉快,工作顺利 

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你好,那正数发票减去负数发票之后的金额申报 
2023-11-09
您好,对的,这个是需要多勾选的
2023-11-09
你好,还是正常填写的,还是属于十月份的销售额。
2022-11-10
申报增值税是直接红冲1月的销售收入和增值税
2024-01-15
是的,直接原分录红冲就行
2025-04-17
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