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老师,进项大于销项,结转增值税分录怎么写呀

2025-10-15 23:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-15 23:21

借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)

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同学您好,同学您好,进项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的,形成留抵下个月再看情况的。 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7
2023-12-18
学员朋友您好,进项税大于销项税。这种情况不需要进行单独的账务处理。
2023-08-05
您好,1、结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 4、实际交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2021-01-21
结转,借销项税额,转出未交增值税, 贷进项税额,
2021-02-19
借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 未交增值税
2025-06-20
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