这个你在九月份做是可以的
小规模纳税人开票时借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额。在季度免30万以内不用交税,是不是在下月做分录借应交税费应交增值税销项税额,贷营业外收入?还是有其他更好的方法?
老师好,请问一般纳税人白条收入,本月也没有抵扣的进项,我做账的时候可以直接 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项 然后支付的时候借:应交税金-应交增值税-销项 贷:银行存款吗?还是应该再做一个分录 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-转出未交增值税?再银行支付吗?
老师你好,现在无锡对于小规模纳税人免税,我实务做分录的时候,还需要贷应交税费-应交增值税(销项税额)吗? 然后一个季度末的时候在做到营业外收入? 还是直接不需要贷应交税费了?
老师好,请问小规模纳税人季度销售额未达起征点不用缴纳增值税,应交税费-应交增值税能不能做成应交税费-减免税款?,如果可以的话,减免税款还转营业外收入吗?或者做账时直接把应交增值税做成营业外收入可以吗?
小规模纳税人 减免税额怎么做分录?比如我们这季度开票9万,借应收,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额,等月底时候销项税额直接转到营业外收入吗?从之前会计那里得到的去年末余额表应交增值税减免税额借方有余额,想问下这个科目里余额数字是从哪来的
我是物业借调到地产的开票员收款员,做账会计收的一笔备注工抵购买产品的款项让开票员去电子税务局手动开票,如果有销售合同大概率不会有虚开发票风险,那怎么开此类发票是比较正规的呢?如果没有合同开票员如何聪明的保护自己呢?
你好老师,请教一下您,小规模纳税人一个月增值税减征免征的这些金额,申报企业所得税时要计入其他收益栏吗?减征和免征不是企业的优惠政策吗?
我是物业借调到地产的开票员收款员,主要开具管理费和租金还有水电费发票,这些发票是否需要在备注栏写东西,以及是否需要写地址,有没有针对这几个费用正规发票的图片发我看看?
我是物业借调到地产的开票员收款员,客户银行转账了一笔钱没有备注是几月的租金或者管理费或者水电费等,如果顾客前期还欠费,收款员是收入欠费月份还是当月呢?
老师,我今天报个人所得税的时候。弹出来一个9月某某人代开发票,如已交税请忽略,我也不会看有没交税,这个单位是驾校,是普通合伙人。这个怎么申报的?看申报查询记录有条170多元的税要交。
何老师: 我们法人去年卖车了,二手车市场代开的我司抬头发票,但是没有钱进到公司,(法人有以借款形式的钱进到公司账户上)也没有报税, 请问我现在应该怎么做?
税局打电话来要求把企业所得税2023年报无形资产变为长期待摊费用,从摊销两年变为摊销三年,费用变小了,并要求改税务申报表的2023年财务报表,但是公司财务系统已经结帐了,更改2023年税务申报表后与公司财务报表不一致,怎么办
老师,请问一般纳税人开专票给小规模纳税人,对哪方有影响?请讲详细一点,谢谢
老师,合作社买的种子是放在什么科目
贸易公司人民币报关,报关单上是CIF价格,跟我们的收款账单的价格是一致的,也没有另外收取运费金额,出口发票需要如何开具呢