你勾选的没有确认统计吧,提示是这个意思
我们销售发票有开红字的,我申报表附表一里面直接减去了,在开具专票里面税额和销售额直接减去了,正数减去负数,这样操作对吧?可是我在申报的时候跳出了这个?是啥原因尼?是因为我们进项有对方开具红字过来吗?我该怎么做?按说明,把附表二填上去?可是这个红字发票我没见到啊
老师我增值税一表集成申报成功以后跳转到这个附加税的界面,这个附加税要看那个上面的数据来对没有问题再申报啊?
老师,我没有勾选红字发票,是直接做帐的,我有填写附表二的,就是我账套里的数字是359178.41元,和申报表里的数字361421.77-2308.71(2243.36红字发票和-福利费的进项税转出65.35)=359113.06不一致,
老师:附表二进项税额转出提示数据不符,有一张红字申请表的数取不出来,我强行填上,就这样提示,没法申报,怎么回事?
老师,一月做的报表里面有个应交税费--未交增值税是负数188,二月做的报表里面应交税费---待认证进项税额有个负数650,这两个合并在一起就应交税费有800多了,那增值税纳税申报表,上期留抵扣税额合计是188了,这个和我报表上应交税费不一致是这样子的吗
老师,我以前的记账公司 财务总监他给我一个酒店的账让我练习,然后告诉我他家做账的模式,我多练习下记账公司的账,对我未来找工作是不是也有帮助呀,他说我实操经验太少。因为他带的户都是业务比较多,稍微复杂一点的,麻烦老师好好回复
老师,一般纳税人,劳务公司,简易计税和一般计税同时使用,当期的所有增值税分录怎么做?
公司正式营业,从以前的开办费,全部转到管理费里面吗?怎么做分录
老师,请问10月份补缴了之前月份的社保差额,做在9月份的工资表还是10月份的工资表?
老师,公司经营多种业务,其中一项业务是小程序开发,小程序开发后会销给有需要的客户。请问这样小程序还未开发完成期间发生的费用,计入什么科目?公司本身不是软件科技公司
老师您好!财务报表今年1、2季度的利润表可以自己在电子税务局中修改吗?
应付职工薪酬实发工资是2024年12月和2025年1-8月的工资吗?
甲公司给子公司乙公司注215万,然后乙公司做实收资本金200万,资本公积15万,(营业执照上注册资本金200万),那么甲公司,会计分录:借,长期股权投资/乙公司215万,贷银行存款215万对吗?
为什么这里用价税合计?
老师好,统计局给企业的奖金要怎么做会计分录,交不交税,交哪些呢?
发票显示已勾选,但是统计那里怎么显示未到统计确认日期,难道发票不能当月勾选认证和当月抵扣一起吗
是的,你勾选晚了哦
那这个月不能抵扣了吗,征期到27日
你不是九月所属期吗
是的,但是报税时间不是到这个月27日吗
你是不是已经统计确认了
统计确认下不去啊
你看左上角,所属期十月呀,你得返回去
返回去发票是画红圈那里改吗?改了也没用啊
登录电子税务局,进入【税务数字账户】,点击【发票业务】—【发票勾选确认】—【抵扣类勾选】。 在“抵扣类勾选”页面,点击右上角【变更属期】。 进入“变更属期”操作界面,点击【变更后税款所属期】下拉框,选择上一税款所属期,点击【提交】,在弹出的提示框中点击【确定】即可完成变更操作。
回退所属期勾选就行了
是不是确认统计要提前一个月啊,这个月才能抵扣?那我这张进项票还能用吗?勾选了没统计发票怎么做账?
对的,只能下个月申报十月所属期的时候抵扣,这个月勾选