贷方挂其他应付款
老师,请问 比如应发工资5000,社保公积金扣款500,个税500 ,实发工资4000 那我计提工资:借费用5000,应付职工薪酬5000,发放:借应付职工5000.贷:其他应收款500 个税500 贷:银行4000是这样么
老师好!退休人员四月份工资5000元,不用交社保吧?五月份的会计分录是不是这样做 借:应付职工薪酬—工资5000 贷:银行存款5000 月末借:管理费用—工资5000 贷:应付职工薪酬—工资5000
您好,老师,就是我上月计提工资工资是借:管理费用5000贷应付职工薪酬5000,这个月我发放了,借:应付职工薪酬5000贷银行存款5000,但是工资又退回来了,这个会计分录咋写
我想问一下,工资计提与发放是借:管理费用-工资5000,贷:应付工资5000 发放:借:应付工资5000 贷:其他应付款-个人社保 500 银行存款3500 我是这样做的。别人是一下这种方式。分录。对?
你好,我想咨询一下。就是我们欠供应商货款,我又给供应商兼职,经过协调,公司出我给供应商兼职的工资,做到工资表里。假如一个月原本工资5000,兼职工资500,无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好?计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000,应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好?谢谢你了
我是个体工商户,也有其他单位兼职收入,个体工商户季度报税时需要报兼职个人收入的个人所得税吗?
老师,公司是做民宿的,有张9月开的买投影仪和小米电视的票共计7万,因为10月缺成本票,我没想把这张票入账固定资产,因为入账固定资产要折旧,这样10月成本不够,我等10月直接用来做成本,那现在做9月的账这笔应该入账啥科目合适,又不符合低值易耗品性质
老师,三季度所得税申报要填写研发费用加计扣除吧
老师,我们做账每个月的银行账户明细都要附在记账凭证里面吗
进到电子税务局的时候,说无关联信息,怎么办
这是什么意思?一般纳税人默认就是简易征收吗?
老师,企业所得税的工资薪酬是提取哪里的数据?个税吗?
劳务费,劳务费 发票什么情况可以开出来,我是咨询公司能开不,个体户,需要开张专票
老师,请问7,8月的收入没有做成本(服务型公司),10月份再把成本打给客户,对应的进项票做成本,这样合理吗?等于这个征期申报就是成本为0,收入一万多,管理费用16万多(人员工资和社保)
老师,公司销售发票开给子公司,但是付款是母公司代付,这种情况咋办,要把银行收入的应收款改成子公司的