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请问老师,我们公司有承包户在生产产品在销售的时候是客户在公司交的有定金,然后从承包户那里直接提货,但是在公司开销售单,销售单的金额也是总金额,但是我们公司只收总金额的10%,其余的90%要给承包户,内账这分录怎么写呢老师?
请问老师,这个月发票汇总上传的销售金额是54368.91 销售税额是1631.09 因为有一张发票要下个月寄给客户,算在下个月,本期的收入是46601.92,税额是1398.08。在做纳税申报时,我应该怎么做?那笔算在下个月的收入和税额分录又该如何写才正确呢?
老师好,我们公司是小微企业的旅行社,小规模纳税人,有两个问题想请教;1、我们开给客户的发票可以开普通征收的发票还是必须开差额征收?2、我们开具的差额征收的发票,入账时怎么入?例如我们含税销售额1W,扣除客人的住,行,门票扣除额9000,发票上的税额是按照扣除后的1000*1%算的,那我入账时候收入,成本,应交税金是怎么入帐呢?要是事后收到了成本的9000的发票,这个9000已经在开出去发票的时候扣除了还要入帐么?有点长,谢谢
我们公司是人力资源公司,我们给客户开的发票是差额征税,差额部分开的专票,扣除人工的部分我们给客户开的普票,专票和普票全部做主营业务收入吗?全额10万,扣除人工8万,差额部分2万,分录怎么做?
你好,老师,我们是代账公司,假如开发票开了2500元咨询费出去给客户,但是客户是用我们公司的银行pos机入账的,真正到账的金额是2485元,这个做账分录怎么写?金额又怎么写呢?
刚接手一家 ,他每月都按时交纳税款,但期初未缴税额越来越大,这是什么原因造成的
请问收到生育津贴应该怎么做账?
老师,公司净资产指的是什么?
中国传统包点开票税收编码显示的开票类别正确应该是什么,例如叉烧包,有些开烘焙产品,有些开方便食品,两个税率都是13%,不知道哪个是正确的,一般烘焙产品不是指西方那些糕点,例如蛋糕,饼干之类的吗?
企业所得税计提,是不是要减去以前年度弥补亏损后 实际利润额计提所得税?弥补以前年度亏损,不需要做账务处理是吧?老师
老师请问一下,之前做账我工资每个月有计提,但社保是直接计入管理费用~社保费,单位缴纳和个人部分也没分开做账,也没通过应付职工薪酬来核算,现在正确的做法可以指导一下吗?
现在建筑劳务公司,承接建筑劳务分包业务,需要劳务资质不?
请问现在申报第三季度可以直接弥补亏损吗? 还是需要在明年汇缴才能弥补亏损
老师,个人所得税单位报了,企业所得税汇算清缴时需要调增吗?
农业公司收到国家补助资金需要缴纳企业所得税吗?
您好,差额征税开票20000元(扣除18000元)的分录: 借:银行存款20000 贷:主营业务收入19047.62 应交税费-简易计税952.38 借:主营业务成本17142.86 应交税费-简易计税857.14 贷:银行存款18000 借:应交税费-简易计税95.24 贷:银行存款95.24 收入按差额后不含税金额确认(20000/1.05≈19047.62) 扣除额18000需价税分离(18000/1.05≈17142.86成本,857.14抵减税额) 最终增值税=(20000-18000)/1.05×5%≈95.