你好,你计提工资在贷方就可以冲减的
老师,您好,上个月工资表错了,计提工资的时候多计提了1500,导致给员工也多发了1500的工资,但是后来员工把这个1500退回来了,我这个月做账怎么做呢,我是这么想的,当时我计提的时候是借管理费用21500,贷应付职工薪酬-工资215000;上个月员工把多发的1500退到公户了,多以做借银行1500,贷应付职工薪酬-工资1500,这样和本月发工资的时候借方的21500,两个一抵,应付职工薪酬就平了,可是之前我管理费用里面多了1500怎么办呢,还是我这样做不对?如果本月直接冲销多计提的1500,借应付职工1500,贷销售费用1500,那我收到银行的1500,贷方又什么呢,这两种方法感觉都有问题,求老师指点
老师,我公司收到政府的人才补贴,发给了员工,借:银行存款 贷:其他应付款 发工资的时候一起发给了员工,借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行存款 但是现在此员工离职了,还未完成本年任务,所以这笔人才补贴不应发给此员工,所以本月的工资要扣回来,工资表上做了此员工的工资,但是没有发放,相当于本月工资扣回来了,扣回的工资要怎么入账
我先把这个事情的来龙去脉说一下就是原来的包工头哦,我们做账借管理费用贷应付职工薪酬额,后来发工资的时候就是借应付职工薪酬带银行存款,这是2020年到2022年11月一直都是这么做帐的啊,包工头有400,000就是这两年打过的款之前没有开过发票现在呢?我接手这家公司那个包工头还在这个公司还在做事,我想让他开发票,然后发票就是想让他之前的400,000也一起开过来,但是之前做账都是做应付职工薪酬,然后附件是银行回单银行回单单备注了工资,我的意思是我想把之前的帐全部推翻,把包工头让他把40万票补上,之前怎么红冲,然后现在做正确的在建工程,不知道这个怎么红冲不知道这个怎么做正确的分录
老师,请问下我农民工工资在农民工专户发放了,申报了个税,做账的时候直接做的是工程施工~工资,贷银行存款,没过度应付职工薪酬,申报残保金按应付职工薪酬的数字填的,应付职工薪酬数字是公司里的员工的工资,但是听税务局说是按个税申报的填,以前年度都是把不含农民工的数字填了,怎么弄?
老师 想问下之前会计工资是按照银行当月发放当月计提工资薪金按照银行发送申报个税 但实际是发上一个月的工资,那我们交接回来没注意按照当月的工资申报个税 银行隔月发工资 就导致漏了一个月的工资没有申报 应付职工薪酬在借方 想请问现在要怎么做 去更正个税申报表 把漏的那个月补了吗
老师,外贸行业,一票报关单中有一项因品名错误转内销,假如开票价为6000元,如何计算这一单项所需支付的税费。
老师好:我公司是小规模零售药店,公司分线上跟线下销售,三季度8月份因为系统有问题,重复下账了2万销售,但是再10月27日前调整不了重复下账的销退,现在老师这边有什么办法,处理这个问题?
老师 物业公司一般纳税人,经营的餐饮项目,进的食材费专票可以抵扣进项吗
红冲去年销售的红冲发票,交印花税时要减去吗
请问如果出口退税申报13万退回了13%的税,那么这个13万还需要交增值税附加税吗?
我们收到的成本发票开票项目都是家具,那开出去的是不是也只能开家具?
小红书数据导出来后怎么统计纳税收入
所得税-事项1-职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬这个金额这个是计提工资总额减去个人承担社保公积金、个税后的金额吗
老师,您好。我们做亚马逊平台出口业务的,进项的发票后续要申请出口退税。请问亚马逊平台销售的收入部分还需要计算销项税吗?
个体户的建筑施工队,最大的支出是工人的工资,是不是每个月都要申报工资呢?
可是老师 现在季度企业所得税申报的时候 会抓取个税电子扣缴端申报的数据 两个相差大能行吗
可以的这个不妨碍的