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你好我是定期定额个体户申报经营所得。 填表 应税项487952.98,应税项34156.71 所属期2季度,税率0.1 本期应纳税系统自动算2125.67,请问这个应纳税额怎么算的? 正常不是34156.71*0.1=3415.67 3415.67减去扣除15001915.67。为啥是2125.67呢

2025-10-22 19:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-22 19:17

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-22 19:20

您好,定期定额户,税务局已事先核定你第二季度应交税额为2125.67元,系统直接带出这个数,不按你填的34156.71乘0.1再减1500来算,也不是查账征收,所以即使你算34156.71×0.1=3415.67、再减1500得1915.67也不对,因为定额户的税额是核定好的固定金额,和你填的收入无关,最终就以系统显示的2125.67为准申报即可

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快账用户7296 追问 2025-10-22 19:27

那他的2125.6是怎么算的呢

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快账用户7296 追问 2025-10-22 19:28

与3415.67差了1290。然后我3季度就没有扣1290 。也没有扣任何 就正常应税项✖️0.1比例算的

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齐红老师 解答 2025-10-22 19:28

 您好,2125.67是税务局根据你的经营情况事先核定的每季固定税额,不是用34156.71×0.1再减1500算出来的,因为你是定期定额户,系统直接按核定金额显示,所以本期应纳税就是2125.67

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快账用户7296 追问 2025-10-22 19:35

反正就是税务局核定没没有计算规律呗

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快账用户7296 追问 2025-10-22 19:35

我就想问系统的税款怎么算的

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齐红老师 解答 2025-10-22 19:37

您好,真的是这样,每个定额的税核算都不一样的,

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快账用户7296 追问 2025-10-22 19:39

好的谢谢知道了

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齐红老师 解答 2025-10-22 19:41

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-22
您好,定额征收时没有成本吗?
2021-07-22
你好 1这个是按发票来的 开的1%就是免1%的不是3%的 增值税申报表是因为1%政策是阶段的 就没有改 用的不含税收入额*3% 咱们账上还是免的是不含税收入*1%
2023-07-14
你好,就是你当地没有这个政策了。
2024-01-15
电子税务局没自动减多缴的税,主要是跨区预缴多缴的税通常需手动申请抵减,系统不会自己扣。解决步骤: 先查电子税务局 “税款缴纳查询”,确认多缴的 78489.08 元是 “可抵减” 状态; 去 “我要办税”-“退抵税费申请”,选 “多缴税款抵减” 提交申请; 若填错申报表,更正时补填 “预缴税额” 栏; 还不行就联系 12366 或税务机关协助,附加税会随增值税抵减自动调整。
2025-09-25
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