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老师请问我们是自产自销的苗圃,上个季度只开了一张红字发票(销售树苗),申报增值税报表时填在12栏负数,但免税表第一列填上就提示应大于零,不填又通不过,怎么办啊?

2025-10-23 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-23 14:35

按免税性质填红字发票金额的绝对值(正数) 即可。主表 12 栏填负数,免税表第一列填该正数,就能通过校验,因为免税表校验的是 “销售额存在”,不是正负。

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快账用户2784 追问 2025-10-23 15:43

老师您好!还得问下,申报总提示主表12行不等于减免表,因为一个负一个正,要点击强制提交吗?

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齐红老师 解答 2025-10-23 15:45

你是小规模?提示你减免的是2%?

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快账用户2784 追问 2025-10-23 15:47

是小规模,但没提示减免2%,就是俩数不等,因为一负一正。

是小规模,但没提示减免2%,就是俩数不等,因为一负一正。
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齐红老师 解答 2025-10-23 15:51

你按你账上的税额填写这个减免的就行了 系统问题 手动改成和账上一致

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快账用户2784 追问 2025-10-23 15:53

好的,多谢老师!

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齐红老师 解答 2025-10-23 15:59

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按免税性质填红字发票金额的绝对值(正数) 即可。主表 12 栏填负数,免税表第一列填该正数,就能通过校验,因为免税表校验的是 “销售额存在”,不是正负。
2025-10-23
你好  减免税表  免税部分 需要添加一行    选择免增值税的代码   才可以的
2021-07-05
你好,这种情况需要系统强制比对通过,拿上合同和发票,去主管分局处理。(正确的做法是,红冲了再开其他的发票,一正一负,让它至少为0)
2025-04-14
你好,核定销售额忽略就可以的,这个不用管了。
2023-01-13
您好,我们这里也是开数电发票,目前还不能自动 带出进项转出。 填列附二第20行
2023-10-08
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