同学你好 按六月底科目余额表的余额作为你新账套的期初数

老师好,我们7月份重新建账,期初数已输入金蝶专业版系统,入7月份凭证,收货款要冲定金,但入期初数应收账款是已经冲减定金,这种情况怎么处理?
老师,我建账是7月份,启用在9月份,那我的期初数据是8月份的数据吗?
你好,这个是新交接的公司,我现在需要做2021年1月份的账,重新建账应该根据哪个录入期初数据?是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额?或者怎么样录入期初数据的流程
老师你好,我是四月份新建的账套,当时建账套时没有录取上年年末的数据,直接用四月出的期初数当的年初数,那我1到3月份的收入怎么往账上补呢,想把这部分收入补到年底
老师:今年3月份开设的公司,之前只有日记账,现在打算用日记账7月31号的数据作为期初余额新建账套,我应该怎么提取期初余额呢?因为要和进销存数据一致,必须提取7月31号数据,应该怎么处理呢
老师,我印花税25年的一款是不是在25年的时候计提,26年到时候缴纳
老师,账上是亏损,汇算时专管员不让亏,怎么处理?
老师好,这个月发上个月的工资,有交个税,个税怎么做分录,计提怎么做,缴纳时怎么做
老师,民非组织所得税季报事项1职工薪酬怎么填写?就填第四季度的吗?第四季度没法工资,只交了一个员工的社保
老师你好! 企业所得税 正常分录: 计提 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 支付 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款 我简便 如下 借方:所得税费用 贷 银行存款 请问我的简便版本合理吗!!
印花税哪些不需要交纳,如劳务费可要互,审计费可要交??
老师,收到费用发票入账时做了分录借:主营业务成本,贷:应付账款 后面费用税局说要做纳税调增,然后交所得税了。 这样的话需要如何把前面做的应付账款这笔分录冲掉
@朴老师,该要需要提问…
个人独资企业利润不到200万,经营所得可以减半征收吗 政策依据
我公司建设一个工程,发生的未办理施工许可证罚款计入什么科目