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老师,你好!比如说请问10月产生的增值税进项100大于销项80,还有在项目预缴的增值税2,这种如何做会计分录?

2025-11-03 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-03 14:17

进项大于销项,不用做增值税结转

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快账用户9840 追问 2025-11-03 14:20

那预交的也正常做吗?

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快账用户9840 追问 2025-11-03 14:20

年末需要做转出不?

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齐红老师 解答 2025-11-03 14:22

预交的也正常做,年末可转出

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​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-03-28
借:应交税费应交增值税销项税额 贷:应交税费应交增值税进项税额 应交税费-未交增值税
2021-08-05
你好! 预交的附加税填写在附加税申报表“已交税款”栏抵减应交税款
2021-10-26
是这样的,同学,之前你们借方有预交增值税,现在做成贷方,分录是 借 应交税费——未交增值税 贷 应交税费——预交增值税。
2021-11-10
那个是留抵税,不能退税
2024-08-08
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