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2022年度对方开具给我公司一张13%的增值税专票(我公司税率是13)已经抵扣认证了,现在对方税务局查到了他们没有权利开13个点,只能开6个点的发票,现在需要红冲,对我们这边税务局有没有什么问题?

2025-11-09 15:37
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-09 15:39

按规范红冲+进项转出,再接收6%正确发票抵扣,留存资料备查,你们税务局那边没问题。

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按规范红冲+进项转出,再接收6%正确发票抵扣,留存资料备查,你们税务局那边没问题。
2025-11-09
同学,你好 没有影响
2025-01-20
你好,对的是的,多交的那一部分增值税可以留着以后抵扣。 购买方的需要做进项转出,然后重新认证你这一个发票。
2021-11-03
你好, 如果您不能退票,您就当普票入你好,如果您不能退票,您就当普票入账
2020-10-12
你好,没有问题的,可以的。
2022-10-17
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