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2022年度对方开具给我公司一张13%的增值税专票(我公司税率是13)已经抵扣认证了,现在对方税务局查到了他们没有权利开13个点,只能开6个点的发票,现在需要红冲,对我们这边税务局有没有什么问题?

2025-11-09 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-09 15:39

按规范红冲+进项转出,再接收6%正确发票抵扣,留存资料备查,你们税务局那边没问题。

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快账用户8757 追问 2025-11-09 15:43

我们公司现在增值税享受即征即退政策,每个月都要提供购进发票给税务局,现在红冲有没有什么影响

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齐红老师 解答 2025-11-09 15:59

红冲了还重新开蓝字发票吗

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快账用户8757 追问 2025-11-09 16:01

要开蓝字发票

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齐红老师 解答 2025-11-09 16:11

那就没有风险的,如果只红冲不重开就有查账风险

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快账用户8757 追问 2025-11-09 16:15

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-09 16:22

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按规范红冲+进项转出,再接收6%正确发票抵扣,留存资料备查,你们税务局那边没问题。
2025-11-09
同学,你好 没有影响
2025-01-20
你好,没有问题的,可以的。
2022-10-17
你好,税务局怎么可能给你出具呀这东西,没抵扣证明吧
2026-04-15
同学你好 对的 最好是付款方写个说明
2022-01-10
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