没事的,重新开了重新认证就行

老师您好,我们单位二月份的时候收到一张专用发票,当月就进行了勾选抵扣,但是四月份对方联系我们说发票税率开错了,然后对方给我们开具了红字发票,又按正确的税率给我们开了一张,今天我报四月份税的时候发现新开的发票自动带进附表二了,但是红字发票的金额应该填在哪个地方啊?
老师,您好,想问一下就是进项发票这个比如说10月份开的发票,我们公司12月份才收到,如果12月份勾选认证了的话,就可以在12月抵扣销项了对吧,就是这个进项发票是否抵扣跟时间没关,主要跟我什么时候认证有关对吧,比如1月份收到了发票,我11月份才勾选认证,那就在11月份抵扣销项对吧
老师,我们是一般人,去年2月份对方公司给我们开的进的液化气的发票,由于大瓶小瓶数额开错了,11月份的时候我们对方做了销项负数,今年1月份对方给我们开了正确的发票,这张6月的票我们没有做认证抵扣,这个业务怎么处理分录呢?
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额,9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票,对方把税号打错了,我让对方冲红发票(纸质版发票)然后重新开一张,这种情况对方是不是得把红字发票给我,然后正确的蓝字发票给我,我还用把开错的那张发票給对方吗,5月份已经入账了
老师你好,24年有一笔收入是个人,25年确定对方不要发票,这笔业务怎么处理
老师,如果货物已销售,因为发票未到,导致账面库存商品不足,这个库存商品可以出现负数嘛?
现在账上本年应付职工薪酬-工资是94400,个税申报系统是99000,我需要调账吗?现在申报个税是按照实际发放的工资申报个税是吗?
老师,市政公司安装队承包了外地的工程,我们开了发票给对方,工程款人家直接以工资形式发放到我们安装队每个人名下,这样可行吗?我们需要申报个税吗?
接老板报销加油费,计入什么科目
个体户,转私人账户货款10左右,不需要发票,不报收入行不行
货款减钱了可以开折扣吗
老师,个体工商户给员工开工资,要申报个税吗?税费种认定没个人所得税?
老师,这种扣款都是天猫代扣了吧,只是我们个税看到有这,扣的是啥啊
办理注销签名的手机号错误了,是不是要过了24小时才能更改
那我们之前已经抵扣了的9月份的这部分税款应该怎么办呀
进项转出后重新勾选