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老师,我收入是做了无票收入,结转的时候用应付账款—暂估的,后期的应付账款—暂估我要怎么做账务处理?

老师,我收入是做了无票收入,结转的时候用应付账款—暂估的,后期的应付账款—暂估我要怎么做账务处理?
2025-11-11 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-11 16:11

这个成本实际有业务吗?后期有发票吗?

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快账用户7300 追问 2025-11-11 16:17

代账公司做的账务,估计是没有实际业务的

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齐红老师 解答 2025-11-11 16:18

红冲 汇算之前红冲就可以

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齐红老师 解答 2025-11-11 16:18

因为没有发票,汇算清缴这一部分主营业务成本也得调增了

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快账用户7300 追问 2025-11-11 16:19

如果是后期有购进商品的,那么是不是可以用库存商品冲销应付账款—暂估?账务又该怎么做?

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齐红老师 解答 2025-11-11 16:22

你这个收入对应的是这个商品的吗?是的话可以

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做少了,需要再增加借方库存商品
反之,减少库存商品
2023-01-30
您好,这个的话,应付和暂估,这俩红冲,就可以
2024-04-23
你好,暂估和发票是不是一样的,不一样的话,你需要红冲之前暂估结转的成本,然后再走发票的。
2023-07-12
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2022-01-18
您好 这样做账可以的哈
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