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老师,我收入是做了无票收入,结转的时候用应付账款—暂估的,后期的应付账款—暂估我要怎么做账务处理?

老师,我收入是做了无票收入,结转的时候用应付账款—暂估的,后期的应付账款—暂估我要怎么做账务处理?
2025-11-11 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-11 16:11

这个成本实际有业务吗?后期有发票吗?

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做少了,需要再增加借方库存商品
反之,减少库存商品
2023-01-30
您好,这个的话,应付和暂估,这俩红冲,就可以
2024-04-23
暂估需要红冲,不是直接做相反分录
2021-04-22
你好 对的 你可以直接应付帐款-xx公司
2020-10-26
借银行存款贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷库存商品。
2021-10-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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