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2025年11月发现2024年12月有一笔收入2500重复记入了两次,需要红冲一个25000元,怎么进行账务处理和税务申报。

2025-11-13 12:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-13 12:57

同学,你好
借:应收账款 负数
贷:以前年度损益调整 负数
应交税费-应交增值税-销 负数

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快账用户7478 追问 2025-11-13 12:59

需要更正24年12月及年度的企业所得税申报表吗

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齐红老师 解答 2025-11-13 13:01

同学,你好
如果你更正24年的分录,直接把多做的删除,然后申报重新申报

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快账用户7478 追问 2025-11-13 13:09

当时重复记账已经交过企业所得税1300元,如果更正了要退税,税局让送近3年的账,怕以前的账看看又有新的问题,这个咋整

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齐红老师 解答 2025-11-13 13:11

同学,你好
那就在25年做分录,不动24年的账

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快账用户7478 追问 2025-11-13 13:37

 借:应收账款 负数 贷:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税-销 负数    这个分录做在25年11月的意思?

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齐红老师 解答 2025-11-13 13:38

同学,你好
嗯嗯,是的

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2024 年账务处理 冲销 2023 年 8 月错误发票(假设销售业务): 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)(红字) 记录 2024 年 12 月重新开具的发票: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 2024 年申报与填表 增值税申报:在 2024 年 12 月所属期的申报表相应栏次填重新开票数据。 企业所得税申报:按重新开票确认的收入申报。 解决 2024 年发票收入和记账不一致 通过上述账务处理使 2024 年账务与发票收入一致,若前期报表已报出且有错误,考虑是否需前期差错更正(一般按上述处理即可)
2024-12-25
如果已经跨年,只能算这个月的收入抵减了
2024-01-08
同学你好,12月正常申报,然后1月开了红字,按照红字申报就可以了呢
2024-01-05
销售额和税额填报位置 一般纳税人: 主表:红冲发票的销售额和税额以负数填 “按适用税率计税销售额” 和 “销项税额” 等栏次;重开的以正数填相同栏次。 附表一:在对应的应税项目和税率栏次,红冲用负数、重开用正数填销售额和税额。 小规模纳税人:在申报表相应征收率栏次,红冲用负数、重开用正数填销售额。 避免重复交税方法 正确填写申报表:10 月申报时红冲用负数、重开用正数填,让系统按正负相抵计算应纳税额。 申请退税或抵税:若已重复交税,准备好材料通过电子税务局或办税服务厅申请退税或抵减。 10 月申报表修改方法 电子税务局更正申报:登录电子税务局找到申报更正模块修改。 前往办税服务厅更正:携带材料去办税服务厅让工作人员修改。
2024-12-24
你好,是的,就是这样处理的。
2025-01-08
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