是的,没有进项抵减就要多交税

老师 我们公司卖了2部车,总价是31万,对方打款31万过来,但是要求我们开30万的发票。那多出来的这1万我做无票收入的话要不要缴纳增值税?还是说只交企业所得税就可以了
老师你好,别人挂靠我们公司的,我们给他开了票,还有一部分是要他们补我们的税钱,增值税、附加税印花税水利基金,还有企业所得税,我想问老师,假如我多交的增值税对方补专票进来,我们就不用收增值税和附加税了,请问企业所得税还要不要收
老师,我公司目前是亏损状态,而且进项也足够,不交企业所得税和增值税这些,但是我们现在有异地项目,存在预交的情况,那这部分我们需要预交了的增值税就相当于我们留存备抵了是吧,预交企业所得和增值税这块又怎么做账呢
老师好,有个问题,就是我们开出去10万的专票,收到相对应10万的专票,增值税和附加税,是不是就可以抵扣掉了,企业所得税还需要在交不?
老师好,我们公司是制造业,老板考虑人工费没有进项票抵扣问题,成立一家劳务公司,把人工承包出去,这样劳务公司就可以给生产制造企业开专票啦,但是老师我有个疑问,制造企业是取得啦劳务公司那边的劳务费专用发票可以抵扣增值税啦,但是劳务公司那边没有进项票,不是还得交增值税么,整体看也没降低税负啊!
我们是小规模纳税人,在2025年四季度有未开票收入50000元,分录是借方:应收账款50000,贷方:主营业务收入49504.95,应交税费495.05,因为未超过30万,所以免税分录,借方:应交税费495.05,贷方:营业外收入495.05。在2026年1季度开具了这张在2025年4计入做了未开票收入的50000的发票,是普通发票,且还开了一张38750的普通发票,相当于2026年1季度全部开具了88750的普通发票,也没有超过30万,请问增值税申报表怎么填写呢
从农民收购的鹅蛋,怎么开农产品证明
你好老师,采购的一台机器,是给境外客户的备用机,不属于出口,也不是销售有收款,这个进项一般怎么处理
老师我们公司盖了栋宾馆,宾馆设计费计入什么科目?
收取境外客户付的使用费(费用是用于客户使用我们弄模具费而收取的使用服务费),能否免税?
你好老师 26年1月份冲红25年8月份错开的增值税专用发票 这个负数发票怎么做分录进项转出
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师专管员让申报环保税,环保税是什么税?
老师你好,员工2025年度年终奖在2026年3月份发了5万,现在26年4月申报上个月的年终奖,(该员工预计26全年收入低于9万6,想按综合所得申报个税,请问5万是可以填在工资薪金里面吗?
异地经营未备案、登记事项违规、年报/公示问题 1这几项是财务来管理的吗? 2这几项有处罚代表什么,具体有什么风险,会有什么样的处罚? 3什么情况下要异地经营备案? 4什么是登记事项违规? 5年报怎么还会有公示问题呢?
老师,老公开的小规模公司,经营场所是老婆的门面,这个可以做房租费成本吗?
加工费能结转我们自己提供的成本票吗,写成表加工,然后算上我们自己买的原材料 。
你们发生了加工成本,可以抵减
就是我们开票写成表加工,然后我们可以对应结转相应的成本进去是吗。
是的,可以那样做的
加工费也是13个点吧,
是的,加工费也是13个点税率
电子产品、电子元器件、五金产品、数码产品、塑胶制品、钟表及其配件的销售;国内经营范围:贸易,货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)。^电子产品、电子元器件、五金产品、数码产品、塑胶制品、钟表及其配件的生产。 这些经营范围是可以开加工票的吧,
可以开加工的,没问题的
我们全部给客户开成表加工,然后结转成本可以是我们自己提供的原材料是吧,
成本是材料和加工的人工费
是的,就是可以给客户开加工票是吧,对应结转成本是吧,因为之前以为只能开成品票。
嗯嗯,就那样做就行