您好,
借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出

老师 去年12月份已经抵扣了的进项税额 今年5月份因损坏做了进项是个转出 该怎么处理呢
请教老师:去年9月份一张运费发票已入账进项税已抵扣!今年6月份发现上游单位走逃!税务局要求进项税转出,6月份的账目中已将进项税转出!现在要求同时将成本也转出,补交企业所得税!请问,成本转出的会计分录怎么做?
老师,去年的进项专票开错了,已经抵扣了,今年9月份冲红重新开了,怎么做账务处理?进项税额转出还是进项负数
老师,我去年的进项票已经抵扣了,9月份开了红字信息表,申报表显示进项税额转出金额,账务处理怎么做?
10月的进项票,进项税已经抵扣,12月红冲了,请问已经抵扣的进项税怎么处理是在缴纳12月税费时候做进项转出吗
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因