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比方说我估了5万材料(没明细,没数量,只有总金额)然后对冲暂估就平了,但是材料领走了嘛。最后就是负的。那么来票以后,就按发票录明细。那库存就是多的了。上面那里又是负的。这……咋整

2025-11-26 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-26 11:30

你好,暂估又领走了就平了, 来了先冲暂估,又入库又平了呀

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快账用户7122 追问 2025-11-26 11:34

老师,您看哈,暂估只录了总金额(没有品类,单位,明细)来票后,按发票上明细录账的,那咋平?不是同材料科目,应该是不平的吧?

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齐红老师 解答 2025-11-26 11:35

不可以,暂估必须有数量和金额的

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你好,暂估又领走了就平了, 来了先冲暂估,又入库又平了呀
2025-11-26
这个是生产的吗?如果是的话,已经结转了主营业务成本你倒着往后冲, 借库存商品贷主营业务成本 借生产成本贷,库存商品 借,原材料贷生产成本 借应付账款贷原材料 这些就是原路冲的, 然后在正着做, 按发票的入库 领用的 借原材料,贷应付账款, 借生产成本, 贷原材料, 借库存商品,贷生产成本, 借主营业务成本,贷库存商品。
2025-11-26
我想问问你第四步为啥原材料一个2万一个3万 第五步不写哦 是两种材料的话你暂估也得分开呀
2025-11-26
暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲:对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商   库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管)   应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2025-09-09
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-28
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