那个不需要结转平的,就是个过渡科目

老师,一般人应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目一直借方有余额,就是之前所交的税的,金额越来越大,怎么样才能把它做平
月末销项税额大于进项税额时,结转转出未交增值税时,是否要将应交税费—应交增值税(进项税额)和应交税费—应交增值税(销项税额)俩个科目结转无余额?还是说这俩个科目不需要结转,余额一直往后顺延,就像固定资产科目一样的
原来做账的时候把进项税和销项税都在月末转到未交增值税里面了,那是不是未交增值税的借贷方的发生额和进项税借方发生额及销项税贷方发生额应该是一致的吧?最终未交增值税的余额也就是进项和销项的差额。
一般纳税人,上个月进项税额科目金额大于销项税额科目金额,所以没有结转销项税额科目和进项税额科目的余额;这个月销项大于进项了,那么我结转这2个科目只结转这个月的金额还是要结转累计的余额呢?
转出未交增值税一直不知道怎么结转,累计额越来越大了,他的余和是和销项-进项的余额一致吗?还是和其他的那个科目是一致的
老师,小微企业335是怎么说的
转出未交增值税一直不知道怎么结转,累计额越来越大了,他的余和是和销项-进项的余额一致吗?还是和其他的那个科目是一致的
老师,你好!请问下年终奖是12月30号前发放,还是可以先计提,6月30日前发放都可以
原材料采购怎么做会计分录
老师 我想问下公司购买的烟和酒都可以计入什么费用呢 ,只能计入业务招待费吗 还可以计入什么费用呢
老师,纳税人一般证明在税务局怎么开具啊?
老师好,我今年成本票取不回来,做个暂估,明年取回发票的时候红冲发票,然后再怎么做呢?
20年有400万支出的成本对方未开票,现在查出来了,对方愿意补开,收到发票后我们入什么科目合适?
保理款到公户,有保理费和利息两项支出,利息每一期计入财务费用,那保理费呢?
老师好,这个用户代码应该填啥呢?扣缴端
累计数额达到了几千万了 ,这个都不用管吗?