
老师,你好,请问下,我企业有两种情况,1、我们付款给供应商了,但是供应商倒闭了,没有给我们开发票,这笔费用怎么做?怎么销账。2、我企业给其他公司付款了,但是当时业务员说先不开后面开发票,后期该公司一直没要发票,时间过得比较久,当时也没有申报收入,我是补做未开票收入还是怎样处理呢?
老师你好!请问一下1月银行预付一笔款(1万),后来在1月底时收到发票(3万)当时记账时忘记有预付的,直接用现金支付了(3万),现在查出来了,请问怎样改?现在预付还挂着数(1万)
老师,一笔工程服务费22000,前面未收到发票,先付了11000元,分录借:预付账款11000 贷银存11000 下个季度收到发票22000时,我们又把剩余的11000元支付了,这个时候的分录该怎么做呢
老师,您好,21年有一笔货款付款金额多于他们给我们的开票金额54元,现在找不到对方了,付款的时候借预付账款,贷银行存款,发票回来借库存商品,贷预付账款,最后预付账款就一直有一个54元的余额,请问老师,这种情况怎么处理呢
老师,您好。公司购买大型设备,支付了部分金额而已,欠的部分,后面不定期还款,这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款,我只是做了预付款,但是老板说,我要知道这个设备的总额,我支付了多少, 设备收到了,但是没有发票,是不是要按照合同价,先入账,借固定资产,贷应付账款呢,然后前面已做的账务处理预付款,要怎么处理呢
窗贝贝科技经营部,这个交个人所得税还是企业所得税
老师你好,我们公司今年接手了同控下兄弟公司划转过来的两个项目公司,一个持股80.一个持股51.我司资本公积入账金额3亿,请问我做合并报表时,关于资本公积和盈余公积怎么做合并取数?还是直接用母公司值?我们目前是直接用的母公司数据,可以吗?请详解谢谢
老师,那个社保和医保,我可以不分开,应付职工薪酬——社保费及医保,可以吗
一企业月社保费需缴纳1万元,A账户收稳岗3000元,B账户进行社保费缴纳,记账凭证分两笔标明稳岗冲减社保费3000元,社保费缴纳7000元。怎么作这个记帐凭证
老师,你好,老板问我我们现在现金总投入是多少?通过什么数据告诉他啊,我看就是说我们要投入多少钱
老板成本价拿了公司商品怎么做账呢
明细账按明细科目开账页,实操中长期待摊费用有明细科目门店租金和仓库租金可以开两个账页吗?
老师,这个42是怎么来的?
老师,调整一下固定资产原值,折旧,会不会已经申报的税啊
跨境电商需要注意什么一般纳税人