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注会《会计》。。。老师好,请问应付职工薪酬这里,〔外购〕商品发放给员工做福利。如果当初购买时做了进项税,应该进项税额转出。如果是100买的,当初进项税13,现在发放时公允价变成200了,进项税额转出是公允价×税率=26or当初的13。会计准则里是如何规定的?如果考到该写哪个金额?

注会《会计》。。。老师好,请问应付职工薪酬这里,〔外购〕商品发放给员工做福利。如果当初购买时做了进项税,应该进项税额转出。如果是100买的,当初进项税13,现在发放时公允价变成200了,进项税额转出是公允价×税率=26or当初的13。会计准则里是如何规定的?如果考到该写哪个金额?
2025-12-11 22:29

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相关问题讨论
您好,视同销售,先抵扣后再做销项税
2022-07-14
您好,这样做没问题的,只要你入到管理费用和应付职工薪酬的是含税价即可,这样就没有进项转出的问题了
2020-11-21
借管理费用、福利费 进项 贷应付职工薪酬福利费 借、应付职工薪酬福利费贷、银行存款 借管理费用、福利费 贷、应交税费、应交增值税进项转出 上面这些是发给职工的 给外面的人的借销售费用 贷其他业务收入, 应交税费, 借其他业务成本, 进项 贷银行存款
2024-10-08
可以的 你要入库做库存商品的
2024-10-08
同学你好 1借应收账款 113 贷主营业务收入 100 贷应交税费-应交增值税(销项税额)13
2022-12-02
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