那实际是什么业务的?如果他支付,别人给他开发票,这不正好抵消了?怎么能抵扣你们之间和他的欠款? 那他分别支付就是了,他支付你们生产的产品,然后再支付给对方包装袋 你们分别给他开发票

我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
老师,我们是一家食品销售公司,找了一个大品牌公司,用他们的品牌去找工厂生产产品,然后再从这家品牌公司将产品买过来,但这个公司需要收取工厂出厂价30%的品牌费,我们为了降低品牌费,就和工厂约定,产品的包材由我们买好运到工厂,包材开票给我们,工厂只需要负责原料,这样出的品牌费就少了,这样合理,税务和账务上有没有什么问题
老师,我们是做化妆品批发的,现在我们开发了一个新的品牌,化妆品工厂要求比如:护肤乳这个产品他们只采购内容物的原材料,这个护肤乳需要的瓶子盖子这些包材要我们自己采购,然后给他们去加工成成品,工厂给我们开票按护肤乳成品开具,所以我们收到的进项发票是两部分,一个是成品的发票,还有一个是包材的发票,请问这样的流程可以吗?
有个问题请教一下,供应商给我们退货了高的产品会有赔偿,然后这个赔偿他们说发票正常开,然后我们付款的是时候少付货款,这个少付的货款我们是不是要做营业外收入呢,然后这个营业外收入还需要做纳税调增呢?
贴牌方需要票,想他们支付,然后包材供应商给他们开票。然后他们支付的这个钱,抵扣我们和他们之间的货款。这是不是有风险
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
就是这个包装袋是我们工厂成本都一部分。一直是我们采购并支付的。他们想支付了,然后对方给他们开票。然后支付的这个款用来抵扣我们的货款。
本质他们是没有包装物这个进项的。
现在我想的是,他们如果坚持要包材进项,那么最好的办法就是,切换到“品牌方供料”模式,由他们去采购、付款、拥有包材。否则,按照现有模式,包材成本包含在产品价格里。这个方法我们老板是同意了。现在就是下一步了。各走各的话。那我们给他们开票还能直接开产品吗?他们只负责包装袋。其他还是我们负责的
那需要修改合同,合同是对方和包装袋公司签订的。可以,你们单位就不要体现这个了,相当于是他自己采购包装,你给他产品就可以的给他的是没有包装过的产品
那我可以开具成品发票给他们吗?之前开的核桃馍,还是得开加工费
可以的,可以这么做的
那现在还开产品可以吧
可以开产品的,你就是你的材料加工完成的不是吗?只不过是减去包装的那一部分就行了。
是的是的,只是外包装袋是他们牌子。之前这个也是我们付款。但是现在他们要票
可以开产品,你开产品可以的