1、24 年少报的 23 万收入,绝对不能放 25 年确认 → 属于 24 年的收入,必须更正 24 年增值税 %2B 所得税申报表,补报这 23 万(填未开票收入),补缴税款 %2B 少量滞纳金,这是合规底线,不补报就是隐匿收入,风险极高。2、工厂可以在 25 年给你开 24 年 35 万收入对应的成本票 ✔ 完全合规;要求:25 年 5 月 31 日前拿到发票,就能正常在 24 年所得税汇算扣除;超期拿票也能追补扣除(不超 5 年)。3、会计实操:24 年先暂估 35 万成本入账(附入库单 / 集团内部结算单即可),25 年拿到发票后,直接替换暂估附件就行,不用改 24 年账。4、补充:集团内母子 / 兄弟公司开票,哪怕跨年补开,只要业务真实、三流一致,税务认可,无风险。

老师,如果我们公司做了一项业务,收客户100万广告费,付供应商100万广告费,但是供应商会给我们6万的优惠,只是次年返给我们,今年我们是正常给客户开100万的发票,供应商给我们开100万的发票,次年供应商会在开一笔6万的负数发票同时把钱打给我们,那今年我们做收入和成本的时候是能做106万的收入,和100万的成本的吗?,税务会不会认为我们公司报收入没有交增值税,因为这6万的收入是次年供应商开负数发票的
请问:我们公司在23年11月与新房东签了厂房租赁合同,合同约定从24年1月起收租,免租期2个月即23年11月12月不收费,年租金42万,房东在23年11月开票42/12=3.5万发票过来,即约定的24年1月的租金;请问我是将23年11月的发票放入24年1月入账还是11月入账42/(12+2)=3万;如果24年1月入账,并从24年1月起计提费用,处理上发票与计提一致方便;但涉及到跨年发票,如果放在24年会被认定为为不合理吗?
公司是商业楼栋物业公司,1.我们都是开给业主的普票,现在我报12月税,现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我们实际的12月的收入是729192.79,也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元,这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万,50万是开票收入(我按实际的报了),但这24万我大部分折算成6%的税率报税了,
公司是商业楼栋物业公司,1.我们都是开给业主的普票,现在我报12月税,现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我们实际的12月的收入是729192.79,也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元,这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万,50万是开票收入(我按实际的报了),但这24万我大部分折算成6%的税率报税了,非常小的部分我折算成9%的税率报税了,所以造成了这个931.56的差异,实际报的电子税务局729192.79元这个数据是对的, 现在科目余额表主营收入多931.56元,要怎么调账呢?
公司是商业楼栋物业公司,1.我们都是开给业主的普票,现在我报12月税,现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我们实际的12月的收入是729192.79,也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元,这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万,50万是开票收入(我按实际的报了),但这24万我大部分折算成6%的税率报税了,非常小的部分我折算成9%的税率报税了,所以造成了这个931.56的差异,实际报的电子税务局729192.79元这个数据是对的, 现在科目余额表主营收入多931.56元,要怎么调账呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年申报了12万收入,但实际上有35万收入,24年已收到的费用发票有11万,没有成本发票(因为给我公司供货的是我们集团的工厂,我公司是集团的电商公司),那24年的23万没申报的收入我可以确认在25年吗?并且让工厂在25年给我电商公司开24年35万对应收入的成本票?
老师你好 民非企业托管中心,计提和发放工资怎么做分录?
我们公司二一年购买了一台车当时未入账、现在卖出去了,账务怎么处理呢,购买时的车辆购置税要路成本吗?@宏伟老师助理-还涓娟
老师,我们有家牛肉的供应商,由于10月采购的牛肉量过少,金额又只有275元,当时对方让我们采购员现金结算,不然就不供货,所以我们采购员当时就用备用金付了,就没有对公账户转账。现在又是这家供应商不愿意给我们开具发票的问题,说是当时没有对公账户支付,所以发票开不了。那这种情况该怎么处理呢?现金结算就不能开发票吗?怎么付款只是一种付款方式啊,而且当时是他们自己非要现结,才给供货的
我们7-9月份有60万的已发货,未收到款的货款, 借:发出商品 60万 贷:库存商品60万,这部分发出了,但是收入还没有确认,是不是成本也不能结转?
老板手机换屏,3800元,怎样入账合理
A公司和B公司,两家经营范围内都包含:技术咨询、技术服务,如果说在保证A公司不缺发票的情况下,A公司可以开票给B公司 技术咨询费嘛?
企业注销,公司名下写字楼卖给法人,但现在楼价不好要折价卖,要如何处理?
朴老师,我公司是电商公司,24年申报了12万收入,但实际上有35万收入,24年已收到的费用发票有11万,没有成本发票(因为给我公司供货的是我们集团的工厂,我公司是集团的电商公司),那24年的23万没申报的收入我可以确认在25年吗?并且让工厂在25年给我电商公司开24年35万对应收入的成本票?
全年一次性年终奖怎么筹划