咨询
Q

一般纳税人,当月红冲的电子发票,红冲做的应交增值税进项税转出,进项税的凭证要调整不

2026-01-04 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-04 09:12

同学,你好
不要调整的

头像
快账用户1524 追问 2026-01-04 09:12

账做不平?报税会计说

头像
快账用户1524 追问 2026-01-04 09:13

一笔进项税,一笔进项税转出,平不平

头像
齐红老师 解答 2026-01-04 09:13

同学,你好
应交增值税进项税转出,最后都要转到应交税费-未交增值税里面,是平的。
但是一般红冲,是做进项负数

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好
不要调整的
2026-01-04
不需要转出,下月继续抵扣就行
2025-04-15
你好,这个要看你当时拿到进项票的时候如何做的分录。
2025-06-17
你好 红冲错的  做正确的 
2023-02-16
8 月已认证的进项发票在 9 月红冲了,需要做会计凭证。 一般情况下,应做进项税额转出处理。具体分录如下: 8 月认证时的分录(假设购买原材料): 借:原材料 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 9 月红冲时: 借:原材料(红字) 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 贷:银行存款等(红字) 如果是因为发票开具错误等原因红冲,且重新开具了正确的发票,也可以先将原进项税额做转出,待收到新发票认证后再计入进项税额。
2024-10-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×