以后不需要视同销售的了

请问明年开始子公司无偿借款给母公司,需要开发票缴纳增值税吗? 若还有2020年的借款在账上留到2021年,也需要开票缴纳增值税吗? 《财政部 税务总局关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》(财税〔2019〕20号)规定:“自2019年2月1日至2020年12月31日,对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为,免征增值税。
公司无偿给股东个人500万,分别涉及到什么税? 个人:如果当年12月31日前未还款,需按利息红利分配收入缴纳个税; 企业: 无论有没有利息收入,都需要缴纳增值税及城建附加税; 印花税:无论有没有收入都不涉及; 企业所得税:有偿有利息收入的涉及,利息收入有增值税发票可以税前扣除,否则不能税前扣除;但没有利息收入就不涉及企业所得税 理解对吗?
老师,你好,小规模2022年1-3月当时征收率是3%减征1%嘛,然后2%减免的需要缴纳所得税吗? 当时季度申报是11万不含税金额,然后税率1%,税额是0.11万元,合计是11.11万元 借:银行存货 11.11 贷:主营业务收入 10 应交税费-应交增值税 0.11 借:应交税费-应交增值税 0.11 贷:其他收益 0.11 请问1%税率这个这么入账有问题吗?我就0.11万元有缴纳所得税,请问2%需要缴税所得税吗
请问老师,非同一集团内部企业间的无息借款,是否需要缴纳增值税,有的老师说要交,有的说不交,请问最新国家政策是怎样的。缴纳所得税的话,所得额就是借款本金乘市场利率对吗。
请问老师,26年1月开始,关联企业之间无偿借款,不再视同销售缴纳增值税,那非关联企业之间无偿借款,需要视同销售缴纳增值税吗?
老师,银行印鉴变更收费,是不是借:手续费,贷:银行
老师,小规模纳税人开了专票是一个点的,入账时应交税费是按一个点的入吗
老师如果22年亏损,23年24年盈利,如果我们把23年24年分红了,后面几年亏损那么我们分红上的税款可以返回吗,股息分红是属于暂时性差异吗,还是怎么解释这个问题
上月冲红的发票在增值税申报表哪张附表体现进项税额转出
老师,我们单位工资表里就有每个员工的工会费,每人扣10元,请问这个10元,我怎么做账,分录,这10元是不是也应该属于员工工资,申报个税
老师,公司有员工国外出差,用国外小票报销,报销的汇率是按照当天消费的汇率还是按照人民银行汇率中间价报销?因为要换算成人民币报销
老师,工地上食材、粮油等采购,开票结算,我怎么入账呢?
老师。我们公司2025年前三个季度盈利,第四季度亏损,申报后是不是税务局要退税?
老师,银行函证企业那块预留印鉴盖什么章?
一般纳税人2025年11月收到购车发票,车辆入账总金额1336299.43,12月按月折旧金额是多少,该车折旧年限是多少,残值率是多少。若在第四季度申报,一次性扣除多少,怎么做账,怎么申报。后期需留意什么
所得税嘞?
所得税也不需要视同销售