您好,这个放前面支付的记录就可以

老师,做无票收入凭证下面的附件是出库单,上面是成本价不是销售价,这样没事吧。可以的吧。
去年12月做了无票收入,然后7月已经补开发票,这个发票要怎么处理?放回到12月的无票收入凭证里面做附件吗?
老师好,由于我这个附表一里的销售额跟利润表的收入对上了,但是还有一笔无票收入要做凭证吗?利润表的收入是不是应该等于销项票+无票收入
老师,请问下我们收到的电子发票没有章、这种UK开出的电子发票没有章我可以直接拿打出来的纸质版作为入账凭证附件么?还是说需要加上一个验证的附近放进去嘞
老师,你好,想跟您咨询一下,上个月开的发票,这个退回来冲红重新开,那收到的发票抵扣联和发票联需要怎么处理?冲红的发票的抵扣联和发票联怎么处理?需要另外放还是要放凭证里面做附件?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
什么支付记录
这个无票收入是还没有收到钱的,是吧
这个你把前面的分录拍个图片,放在这个后面
啥意思冲销分录这样子做的,这个和开票的做一起,用发票不也能说明为啥冲销吗
前面你做了无票收入,也没有开票,这种没有附件,所以你附上前面的分录图片,这样会好些
你一正一负,并不影响总的收入