咨询
Q

25年前半年没在电子税务局进行跨境应税行为免征增值税报告,前半年免税收入没申报增值税,8月填了跨境应税行为免征增值税报告,企业所得税上正常计入收入里了,企业所得税汇算清缴,营业收入那里提示增值税收入和企业所得税收入有差异,我更正12月的增值税报表,把1-7月免税合计数放在免税收入行次申报可以吗

2026-01-14 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-14 14:09

可以的,可以这么做的

头像
快账用户3822 追问 2026-01-14 14:12

没申报的增值税免税收入60多万,企业所得税上收入没少报。有必要跟专管员打电话确认一下能不能把1-7月免税收入填到12月申报表里吗

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
可以的,可以这么做的
2026-01-14
同学,你好
是可以的
2025-09-10
把你的差异原因说清楚就行
2026-01-14
您好您1-7月没有进行增值税申报,您计入收入了?
2026-01-13
是的 需要补 补缴纳
2025-09-10
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×