是的,先在12月计提就行

老师好!2021年的员工社保计提了,现在都跨新年了,老板都还没有交,老板都不确定还交不交,我要不是在2021年12月都把它红冲了呀?或者是在2022年确定不交了再红冲?
老师,去年12月份的工资薪金计提到今年1月份来了,因为我们是当月工资下月发的,而且做账务的时候,当月发放当月计提,那这个怎么调整
老师,你好,麻烦问一下,我们的工资和社保一直没有计提,现在1月份做了去年12月份的工资,现在2月份做1月份的工资,社保是正常当月缴纳的,那现在怎么计提
老师麻烦问一下,我单位是当月计提工资,下月发,我现在不明白的是,2025年1月来的新员工,1月不发工资,但是1月给他交社保了,他这个社保我应该怎么记账
老师,2024年的年终奖在2025年1月份发的,这种情况,在24年12月份里面要不要计提年终奖呢?还是在1月份里面补计提吗?怎么操作,老师麻烦教我一下,谢谢!
老师你好,公司处置了一批资产,未确认收入;申报所得税的时候,增值税收入和所得税收入差额100万,要写说明,改怎么写呢
老师,增值税上期有留抵,这期报无票收入用掉,请问这部分留抵税,要结转成本吗
合伙企业都报哪些税,麻烦老师都说一下,我第一次合伙企业,谢谢
我公司是一般纳税人,12月份,别人给我们公司开了一张不含税金额11万的发票,我1月报税的时候营业成本填了10万,我现在开劳务票,是需要别人给我开什么样的劳务票
合作社不报财务报表,如果报了该怎么办?
老师,营业外收入,收糊口安全风险隐患罚款,附件就一个开给施工方的收据,还有银行回单,无其他资料了合适吗?
老师请教一下,这个往来账我总是弄不对,这个怎么办呢
部分红冲发票的流程怎么操作
老师,25年12月计提的年终奖,在12月个税系统已进行申报,但未发放这个年资奖金,是不是申报所得税之前,发放就可以啊?
老师,公司现在处置三个资产。第一是固定资产。原值是362994。已计提折旧20144.8,净值是30 342849.2。现在以152500的价值卖给老板。 第二个是出自原值为25180的无形资产。已摊销5245.83,净值是19934.17。现在以13000的价格卖给老板。 第三个是把价值为743466.97元的存货。以18万卖给老板。 我现在所处的地方是内蒙古赤峰市元宝山区。企业属于小规模纳税人。截止第四季度营业收入是亏损状态。 帮我做一下处置这些资产的整个账务流程。我想和我做的核对一下。
老师,计提分录能说下嘛?
计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)
然后到1月的时候直接借:应付职工薪酬,贷:银行存款就行了是吗?
.发放工资月份扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 银行存款 4申报月份做杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:银行存款