单位承担社保:在规定标准内缴纳,凭社保缴费凭证扣除,无需调增;超标准、无凭证或未实际缴纳的部分,需调增。 个人承担社保:企业替员工承担的部分需调增;并入工资薪金且代扣个税的,可按工资扣除。 扣除凭证:社保费无需发票,以社保缴费单、银行回单等作为凭证即可。

本年亏损,企业所得税为负,本就不用缴纳企业所得税,但是又发生需要调增的招待费,这个需要做账务处理吗?还是只是在年报上体现呢?
怎么调整去年的管理费用?去年社保分录: 借:管理费用500贷:银行存款500 今年发现这500是个人所得税。我们是个体工商户,没有企业所得税,个人所得税500当初计提了。
老师,公司基建期发生的招待费,我是入管理费用 招待费?还是管理费用 开办费?这个对以后企业所得税调整有什么影响?入招待费需要调增,入开办费的话需要调增吗?
有二十多万调整的以前年度损益入费用了,这部分我报企业所得税的时候有什么需要填的吗?还是需要调整21的所得税申报?还是直接在22年填?管理费用需要纳税调增或调减吗?
个人独资企业为员工支付了社保费的个人部分并计入了管理费用-社保费科目中,问:经营所得汇算时这部分支出需要做纳税调增吗?
有形动产租赁合同,有期间2年,只写了按季度支付的含税金额2万元,是按照合同的季度支付金额缴纳印花税还是按照合同季度支付计算2年合计金额缴纳印花税呢?
请问,我二月开普通发票六家客户大概十万元,这10万元在三月份付的现金给我,我二月怎么做账,三月怎么做账
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,那他说,央企国企也有两套账呢?都没有百分百合规的,啥意思
老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
老师,我简单理解就是 社保有个人和单位部分,若企业全额承担就要把个人部分调增出来(也就是,单位+个人,全额都入管理费用) 若企业承担单位部分,个人承担个人部分,(单位部分入管理费用,个人部分入其他应收账款)则不涉及调增对吧。
对的 你的理解是正确的