没有必要结转平的,除非你时间很闲

一直纠结增值税的结转分录,怎么做的都有,都不知道哪个是最正规的。 有的是1.2图片 有的老师是3张图片 我接手会计进项,销项没有结转的过程,直接就是借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~未交增值税
老师就是我平时计提那个增值税是,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税,我想问这个应交税费-应交增值税(转出未交增值税)是哪里来的尼
老师,月底结转多交的增值税,分录是这样写的吗?借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。我老是分不清结转时用哪个一级科目
老师,月底结转多交的增值税,分录是这样写的吗?借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。我老是分不清结转时用哪个一级科目。如果多交了增值税按上面的分录,那销减进有余数,应该缴纳增值税的话,分录又要怎么写呢?晕了
老师,我想把应交税费~转出未交增值税的负数2164.47结平,用我图片哪个分录合适?
你好12月多计提了工资汇算清缴也过了怎么调整
新入职的公司在社保是提前扣,3月购买社保,在2月的工资里扣,账务要怎么处理?
老师好 食堂的伙食费 我应该记到应付职工薪酬福利费呢 还是管理费用福利费
公司租赁办事处了,能一下子计入当期费用吗?还有物业费1.5万直接计入当期费用可以吗?
老师,我想把应交税费~转出未交增值税的负数2164.47结平,用我图片哪个分录合适?
老师,对方给我们开了5190的发票,但是财务审核给5000,那190怎么记账
老师:公司辞职补偿,如何填写申报个税表?
公司开办前购买的设备能入账吗?怎么入账
老师,我们以前年度收到一张广告制作费的发票,已经抵扣认证了,本月对方成为非正常户了,税务要求我们做进项税额转出,应该在附表二异常凭证这一行填进账税额吗?
老师 业务是发生在12月份 发票开在了1月份,那我可以把这张发票记到12月份吗,现在12月的利润太高了