不用更正,现在做进项转出处理

我们8月有个进项做了抵扣,而且缴了增值税,12月我们要对方作废那张发票,重新开,那我们要不要补交8月的税
12月19号开了一张增值税专用发票,需要作废,但现在已经是1月份,作废不了,可以开红字发票冲红吗?
公司是一般纳税人 自己是领收购发票(普票)自己来开 作为进项来抵扣的 12月有几张收购发票的 单位开错了 其他金额那些没有错 1月份 已经申报了 增值税和抵扣了那几张收购发票 现在需要作废重新开回正确的收购发票 要怎么处理
误将2021年12月收到的简易计税发票抵扣12月一般增值税,现在已经1月30日,发票无法取消认证和抵扣,现在如何更正申报?2021年12月报表数据已定不能再修改了
请问,现在才发现23年12月是有收入的,但之前是零申报了,现在要更正申报,23年的进项也无法抵扣了,能不能在下个月申报3月增值税时把这笔12月的收入加进去,再勾选23年的进项和3月的一起报?
请问去年给客户开了销售发票(数电专票),客户一直没认证,今年因为一些不可抗力原因导致合同双方协商取消了,发票客户没认证,销售方是不是把之前开的发票作废,然后把货物拉回来就可以
老师,开发票给自然人需要身份证号吗,只是为了抽奖,政府有奖发票
老师 养老保险停保在3月 3月需要缴费吗?
收到一张报关费的专票,能抵扣吗
公司是新能源科技有限公司,领导让财务规定流程和要求需要销售和库房做哪些配合,现在是营销微信通知开票就开票,财务这边如何把控是否该开票,他们写了付款单是否付款,以及货物流这方面如何控制,麻烦给指导一下,或者出个什么规定吗
产品质量出现问题无法销售,经公司高层决定做报废处理,在填所得税年度申报表( 一般企业成本支出明细)营业外支付栏次下面明细选择哪一项(非流动资产处置损失、非货币性资产交换损失、非常损失、坏账损失、其他)
老师您好!金蝶迷你版里面,我2025年9月份的账做错了,本来应该入到管理费用劳防用品里面的。我入到管理费用招待费里了,我反结账到12月份,怎么调?分录如何做?我是会计小白,不太会做。
老师,问一下,我发现余额表里有多年前职工工资,或是津贴补贴那些有多提,或是多付的,这个怎么把他调整平?
采购的发票,3月开具的发票,可以放到2月的账中去吗?
老师,税务局要求我们补3年房租租赁的印花税,我应该怎么操作,合同签订的是3年的合同25年签订的,租金每年是2000