是的,就是转入营业外收入就行

老师好,想问一下,今年小规模纳税人开的发票是按1%,那做科目时还是要应交税金--增值税 5000元,到申报季度报表时,不超出30万免增值税,再做一个:借:应交税金---增值税 5000元, 贷:营业外收入5000元,对不
老师:我公司是小规模纳税人,上月只有1750元的收入,做会计分录时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税 那申报时增值税不用交纳。企业所得税要交纳。 我难道还要做一笔借应交税费—应交增值税 贷营业外收入吗?
小规模纳税人按季申报增值税,那这三个月的增值税都要一直计提吗?到申报的时候如果不超30万,直接转入营业外收入?可不可以平时都按价税合计入主营业务收入,不做增值税的计提,然后申报的时候需要缴纳的话,统一做一笔凭证,借应交税费增值税,贷银行存款?公司有外账会计,做两套帐,如果我平时做了销项税又怕季度申报的时候跟她做的不一样,还得改。我只做内账,只要试算平衡能结账就行
老师,我想问下我们这个月应交增值税和附加税合计0.71元,不足1元,税务免征收。但是我们申报表上还是有挂着数据。这个0.71元会累积到下个月吗?就是累积到和下次满足1元后缴纳吗?
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,扣款的税费有增值税2元,城建税1 会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。
老师,我一般纳税人,申报增值税时0.81元,城建税0.03元,计提了,但申报时不足1元没交上款,下月做营业外收入对吗
老师您好,小规模纳税人的进项和销项怎么做平,比如采购进项一百块钱,销项二百块钱?
请问:个体户购买材料,对方没有开具发票,凭个体户雇佣的员工证明签名,可以入账吗?
老师好,合作社收到点补偿款,签协议把钱转到股东个人卡上,税务上不做账,是不是就不牵扯税这,不用交税呢
开建筑服务 劳务费,需要办理资质吗
收到自产自销农产品的发票,入成本时是不是需要减掉可抵扣的进项税额,进项税额=票面金额*0.09
老师,销项税额大于进项税额,需要计提吗?会计分录怎么写
老师,公司发票上有不是本公司人员的签字,税务检查时候会造成问题么?
老师,销项税额大于进项税额,需要计提吗?会计分录怎么写
以前付客户的保证金现在少回款部份怎么记账