直接计提计入利润分配-未分配利润。

老师,我是一家做建筑设计的公司,2024年跟A公司签订了8万的合同,但是2025年A公司才把发票开给我,开的发票是工程设计服务发票,那我把这张发票入帐入到24年的帐里的话,账务处理要怎么写?
我是建筑业一般纳税人,执行的是小企业会计准则,2024.5.6公司售卖了公司名下一台车收到3万块钱,当时没有开发票只做了一笔分录,借,银行存款3万,贷,营业外收入29126.21应交税费-应交增值税销项税973.79现2025年4月17号补开了发票3万元,同时更正了2024年5月份的增值税申报表做了无票收入26548.67,税金3451.33,现在2025年4月补开的这张发票怎么入账
我是建筑业一般纳税人,执行的是小企业会计准则,2024.5.6公司售卖了公司名下一台车收到3万块钱,当时没有开发票只做了一笔分录,借,银行存款3万,贷,营业外收入29126.21应交税费-应交增值税销项税973.79现2025年4月17号补开了发票3万元,同时更正了2024年5月份的增值税申报表做了无票收入26548.67,税金3451.33,现在2025年4月补开的这张发票怎么入账
我公司是一般纳税人,小微企业执行小企业会计制度,24年6月成立进行做账,2025年5月才收到24年1至5月建厂的相关材料,表明在建工程金额有80万应转入固定资产厂房,2024年6月到今年5月份共计12个月计提固定资产折旧未计提,现在5月份要补计提28116.51元。如果计入制造费用,肯定会影响本月单位成本单价,可以计入到管理费用去,只去影响本月的利润吗?5月这个月我是按正常的计提。
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
2024年7月1日之前的注册的公司,不做减资调整,注册资本什么时候到位就可以了?
老师,你好一家建设工程公司一般纳税人企业2025年交2024年的水利建设基金和残保金合计18万,但是2024年没有计提,2025年没有开票收入了,那2025年要怎么做账,会计分录怎么做呢?
老师,我设营业外支出-无票支出,在申报2025年年报汇算清缴填在哪个表那哪一栏里
您好,小规模纳税人出口货物增值税报表数据填哪一行免税
财税〔2016〕60 号关于文化事业费的规定,废止了吗?
你好,老师,我们是私立学校,民办非企业,每季度成本都比收入大,申报企业所得税总会出现成本比收入大存在少记收入的问题,还是中度风险,这怎么回事
老师请教一下,这个卖生鲜鸭货冻品的是不是可以开免税发票
老师报年度财务报表,是填完资产负债表个利润表后就提交申报,现金流量表就有数据了吗
老师你好同事开具的餐饮住宿费发票太多,我不做账可以吗?有啥影响吗?电子税局里面有电子发票
请问老师52424元的个人劳务发票该还多少税?