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老师,我们应付工资是37450,然后个税180.实付工资37270,我怎么做分录

2026-04-11 19:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-11 19:13

您好,
借:管理费用37450
贷:应付职工37450
借:应付职工37450
贷:银行存款37270
应交税费-个税180
借:应交税费-个税180
贷:银行存款180

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您好,
借:管理费用37450
贷:应付职工37450
借:应付职工37450
贷:银行存款37270
应交税费-个税180
借:应交税费-个税180
贷:银行存款180
2026-04-11
借其他应付款贷银行存款。
2022-04-02
你好;     计入成本去 ; 比如借 工程施工- 合同成本 -人工费 贷应付职工薪酬-工资 ;  借   应付职工薪酬-工资 ; 贷应收账款。  应收账款之前自己做收入处理 挂账哈   
2022-05-23
你好,垫付的时候计入其他应收款,返还给你们就冲掉其他应收款就可以了。
2023-02-05
你行当时支付做了应付职工薪酬吗?如果是的话,借银行存款 贷应付的工薪酬。
2023-01-05
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