你好,没有!额度已经是零了

老师您好,咨询一下我公司在4月份红冲了一张3月份的普通发票,红冲后未开具发票,应交税额为负500,我司3月份的适合季度收入未超过45万,所以普票未交税,也不可能退税,现在账上应交税额为负500应该怎么摆账呢?
老师,8月份因为收入不够,我预估了例如20万元金额的收入(20万有个上下幅度同时里面有20个单位),正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完,9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万,10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入,然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完,剩下的5万重新在11月预进收入, 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思,因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
老师,你好!二手车公司上季度有一张红冲发票未开票,5月份才开票,导致企业销售额超30万,缴纳了增值税、城建税及教育费附加,但是超出的销售额上季度做账时没有收到发票未入账,是报税提示销售额超30万,才查出发票红冲但未开票,这部分缴纳的这部分税款需要计提吗?要怎么处理?
老师我问下数电纸质发票申请了额度2900万额度,日期是8月到11月30号为止,比如11月买了75份发票都开完了,相当于每台车大概10万左右,那么75份就是750万额度用了11月月底还剩2100万左右额度的,我的意思是12月头上还能继续购买发票吗?还是说12月头上2100万额度就全部变成0了?得重新去申请额度?还是说虽然11月底申请截止了但是额度还有2100万会自动结转到12月继续能用这2100万额度基础上继续后面发票使用?
老师,有个新办的个体12月开了张20万的普票,可是这会说没做成要冲红,当时开的时候也是没有合同的(让其补合同最后也没有),外经证开了未达到30万没有预缴,开了发票就反馈了,现在1月份了要冲红,我是不是还是得把去年4季度的税先交了,1月冲红了,今年一季度终了再申请退税呀,会不会有问题?
老师你好,这里有一家个体工商户改为查账征收,然后第一季度的增值税开票金额,比如说17万,那个人所得税APP里面的,经营所得收入应该怎么填写呢?江苏电子税务局里面了,增值税附加税申报小规模纳税人,已经申报好了,那在说电子税务局里面只申报这个增值税报表是吗?其他的不用申报。
请问老师,所得税季报里面,是否存在资产损失啥意思
小规模申报所得税的时候,营业外收入提示:您申报的增值税减征,免税,即征即退,加计抵减的合计是16722.54大于本栏次“营业外收入”金额0,提示这个是什么原因?
老师你好,我们公司支付给国外公司一笔居间费,国外公司给我们开票,我们要代扣代缴什么税?
兼职司机,自带车给企业送货,个人代开发票怎么开,是开运输服务吗,个税又是怎么交
这月开出,冲去年应收账款的红字发票4万,小规模增值税报税,其中第10行次,免税销售额系统自动预填了减去红字后的额度,需要把开出的红字发票不含税额加上吗?
请问公司其他应付款-A,还有金额,这个是前法人,已经更换法人了,股权也变更给新法人了。这笔怎么消掉呢
老师,请教下,汇算清缴时,去年的增值税申报表收入和企业所得税收入不致咋弄,查了下,去年做账的时候,多做了1000
老师,25年的汇算清缴还没有做,26年第一季度的资产负债表数据(正确的)和25年第四季度(之前的账做错了)申报的增值税和企业所得税数据不一样,现在申报26年第一季度税费的话,会提示数据不一样而不能申报吗?如果是的话要先更正25年第四季度的增值税和企业所得税吗?
我们是小微企业,但是是一般纳税人,印花税有减半征收的政策吗?
假设本月额度50万开完了。如果红冲当月开的20万,红冲完后,是不是当月还有20万额度
不是,额度是零!没有你说的这个操作