增值税收入一次性确人,所得税收入按月摊销

老师,请问我们公司帮物业方寻找承租客户,我公司按租金比例收取物业方的佣金,如果我们先收租客的全部租金 ,然后把我方佣金扣除后,再把资金转给物业方的话,收取租客租金时是否视同销售缴纳增值税?收取物业方的佣金也要缴纳增值税对吧?
老师,我们是一家物业公司,7月份收取了2022年8月份-2023年7月份的物业管理费,增值税和所得税如何确认?
你好老师,我们是物业公司,主要是以小区业主的物业费为收入,小区地下车位开发商没有卖出的委托物业出租,物业收取车位租赁费,收取的车位租赁费物业和开发商各自一半,物业给业主开具车位租赁费发票,想问一下物业收取的车位租赁费除了交增值税附加税印花税企业所得税外还需要缴纳房产税吗?
请问老师,我们公司是一般纳税人,主要是靠收取商铺租金和物业费为营业收入,中途有些商铺合同未到期转让其他人经营,公司会收取一万左右的转让手续费,该如何入账
物业公司收取当年物业及预收次年物业费,如何确认收入及申报增值税,发票一次性开具,服务对象为商铺,写字楼,住宅
个人独资企业……申报经营所得税……提示经营者申报了综合所得,所以不能扣除每个月的5000,请问……对方在2月给他申报了劳务报酬所得……没有税款……可以更正吗?
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下?这边做有两种分录:分录1:退回的分录是借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整,贷:利润分配一未分配利润。。分录2:借:银行存款4500贷:应交税费一应交企业所得税4500冲回当初多记的费用:借:应交税费一应交企业所得税4500借:所得税费用-4500。。麻烦老师你看一下选会计分录1还是会计分录2比较合适?还是怎么做?
小明在代理记账公司上班,帮公司开社保医保账户,需要法人签字,小明代签了,小明会有法律风险吗?
老师,我们是物业公司,我们收取商户一年物业费和租金,增值税和所得税收入应该如何确认?
退役军人,可以享受增值税优惠政策,这个是每月多杀来着老师知道么
请问一般公司,能不能特批开出 人力资源服务的发票
一般纳税人补税的,能不能申请留抵抵欠啊
请问小规模纳税人确认销售收入分录怎么写
请贾苹果请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问一下兼营和混合销售有什么区别
今年个税申报,员工全年累计收入92250.68元,三险6579.47元,专项扣除3万。全年已缴费11.95元。超过了6万为什么他还能申报退税,
能不能在确认增值税的同时确认所得税收入呢
避免这个税会差异