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老师,2025年度开入原材料增值税普通发票10万,已计入成本;2026年1月发现普通发票上的税率不对,红冲并开具了正确的蓝字发票,这样1月份的时候改怎么会计处理?

2026-04-14 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-14 16:37

您好,1月你把前面的做负数分录,再做正数,就是一正一负

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快账用户5260 追问 2026-04-14 16:40

老师,这样的成本能在2025年税前扣除吗?税率供应商开错误,其他都是对的,是否说在2026年5月汇算清缴前开进来的正确发票都能税前扣除

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齐红老师 解答 2026-04-14 16:45

可以的,红冲又开了正数发票,可以抵扣的

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快账用户5260 追问 2026-04-14 16:49

就是这个普通发票在2026年1月时红冲和开具蓝字发票,成本么计入在2025年,当时税率没注意看,普票都是不抵扣的,全额计入成本,等发现是在2026年1月了,确定这个成本能在2025年税前扣除的对吧

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齐红老师 解答 2026-04-14 16:51

是的,这个成本是可以税前扣除的

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您好,1月你把前面的做负数分录,再做正数,就是一正一负
2026-04-14
您好,11月做账做负数会计分录,12月份再按照正确的做账。
2023-01-06
你好,多交的那一部分借营业外支出,但应交税费。
2023-11-27
同学你好 直接原分录负数红冲
2022-03-17
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-04
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