您好,上月一起计提就可以

老师您好,我们公司工资做账是实际支付时一起计提发放做进去,现在做三月份账要按照权责发生制计提三月份工资,这样1-3月就计提了四个月工资,可以将一月份计提发放的12月份工资冲销掉吗
请问老师,计提员工工资是计提到应发工资还是实发工资?如果到应发工资, 那员工后来有迟到、早退,及其它事项扣款不用管吗,如果这样会不会计提多了,如果多计提了,发生上月,这个月是做反分录冲回吗?
老师,公司新来的员工社保没有扣,都缓缴了,三个月后一起付,还有一部分老员工是正常扣的,这样做账缓缴的怎么做呢,还有工资表
#提问,老师2022年12月份员工报的报销发票全部分开做到12月份凭证里的,付款是2023年元月份付出去的,当时付款是是把每个人的录了一笔,不是按凭证上的几个凭证录几笔的这种,付完款他们写个总的收到款的收条,这种合适吧
老师你好!我公司上个月支付工资我的凭证是这样做的借:主营业务成本 代:其他应付款 这个月要把工资开出来在银行取款支付工资怎么做凭证呢?
你好 25年有出售固定资产 汇算清缴需要填105090表吗?
有份餐费发票不小心认证了,现在税务局打电话过来说要把这税额转出交增值税,请问这分录要如何处理?
24、25年房租未计提,26年收到发票了,请问财务报表是季度报表,年度报表是不是都要改?
电子税务局社保无权限申报查明自等,这个怎么设置
老师你好,我们公司是超市的供货商,这个月开发票,有一个商品。由于做促销,减了一笔补差款,结果是开票数量没变,但单价低于我们的成本了,这种情况低于成本开票能行吗
小规模增值税免税部分计提其他收益,后面还需要建立子科目 税款减免了吗?
公司购买固定资产,是把本该分红的钱买了固定资产,固定资产的价值应该算股东投资吗?
老师,如果员工工资分三天发出 上个月一起计提这样付款凭证是分开做还是按支付日期做
请问老师,民非企业,2025年度收到退2024年的企业所得税3000元,直接:借 银行存款 贷 非限定性净资产。导致,2025年度的资产负债表,非限定性净资产期末余额减期初,不等于本期的净资产,就差这个3000元。企业需要补充一笔分录:借 其他费用 所得税费用-3000元 贷应付税费 -3000元么。
老师您好,请问厂房做地坪漆计入什么科目
上个月是一起计提的,这个月不是有的人卡有问题 所以分三天发的
我现在做支付的凭证 可以把11 12发的做到10号的凭证里吗
你是11月么12月没有计提吗