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去年暂估了成本100元,今年收到票了 怎么做账?去年做的借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估 比如是收到了甲公司发票 怎么做账

2026-05-07 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-07 10:13

您好,现在收到发票
借:利润分配-未分配
贷:应付账款
再把前面的红冲
借:应付账款-暂估
贷:利润分配-未分配

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快账用户2160 追问 2026-05-07 10:15

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2026-05-07 10:24

我写的是小企业准则,一般准则是用以前年度损益调整

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您好,现在收到发票
借:利润分配-未分配
贷:应付账款
再把前面的红冲
借:应付账款-暂估
贷:利润分配-未分配
2026-05-07
您好,这个是先红冲的这个
2023-03-26
借应付账款 贷以前年度损益调整,  借以前年度损益调整 贷应付账款。
2023-03-26
借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷应付账款。
2022-03-17
借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商
或者先冲销原有分录,再重新做分录
2023-02-07
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